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那個(gè)未達(dá)9萬銷售額的計(jì)提的增值稅,寫分錄的話,是二級(jí)分錄寫減免增值稅嗎?也就是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-減免增值稅
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2018-04-09
您好老師 我們公司是小規(guī)模17年增值稅不足9萬 所以增值稅免了 但是會(huì)計(jì)沒有做 所以現(xiàn)在增值稅還有未交 我想今年調(diào)賬 應(yīng)該怎么做呢
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2019-07-02
2月申報(bào)1月份的增值稅有未繳納稅款,申請(qǐng)了延期納稅,還沒交稅,現(xiàn)在申報(bào)2月份的增值稅有期末留抵稅額,可不可以去抵1月份的未繳稅款
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2020-03-09
比如外賬,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證100,銷項(xiàng)80,期末留底就是20。外賬分錄就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅。那我內(nèi)賬,如果也是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),比如內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)120銷項(xiàng)80,那我內(nèi)賬用調(diào)整40嗎?怎么做?我就是想知道關(guān)于增值稅內(nèi)外賬做法流程,完整的!
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2019-04-21
本期收到庫存商品了,就是款未付,發(fā)票未收到。能否本月暫估入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品下月專票開來后:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅付款時(shí):借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
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2018-12-29
在錄入采購進(jìn)貨時(shí),當(dāng)月尚未認(rèn)證的發(fā)票做采購入庫形成的憑證 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 這樣錄入形成的憑證感覺不對(duì)呢?尚未認(rèn)證的發(fā)票 應(yīng)是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 好點(diǎn)吧。
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2020-06-17
有個(gè)調(diào)賬的 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)稅轉(zhuǎn)出 這是什么意思?利潤分配-未分配利潤 在借方表示什么?
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2018-06-05
之前公司3月份收到別公司一筆款,之前外賬的做分錄是: 借:銀收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。然后4月份一筆個(gè)人轉(zhuǎn)賬來的我現(xiàn)在做的分錄也學(xué)之前: 借:銀收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。這樣可以嗎?
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2018-06-04
發(fā)貨未收到款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 收到貨款后:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。 收到貨款未發(fā)貨:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。發(fā)貨后:借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。對(duì)吧
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2017-12-30
老師,請(qǐng)問我們房產(chǎn)公司進(jìn)行了土地增值稅清算,預(yù)交了稅務(wù)局一筆收入(這筆收入既未開票也未收款)的增值稅及附加,我應(yīng)該怎么編制憑證入賬?
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2021-06-24
老師,小規(guī)模納稅人用金稅盤開了增值稅普通發(fā)票,金額是84951.46,稅額是2548.54,做賬是:借應(yīng)收賬款 87500,貸:主營業(yè)收入84951.46,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2548.54嗎
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2016-03-22
在一家房地產(chǎn)行業(yè),公司每月銷售不動(dòng)產(chǎn)繳納3%的增值稅(預(yù)征),現(xiàn)階段公司資金困難,每月申報(bào)但并未交款,這一部分預(yù)交增值稅,我該如何做賬
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2022-08-09
當(dāng)期確認(rèn)未開票收入后,有計(jì)算繳納增值稅,那我可以直接做這樣的分錄嗎 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
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2020-06-02
"年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)"
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2023-03-26
當(dāng)前進(jìn)項(xiàng)未勾選抵扣認(rèn)證是不是應(yīng)該計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證這個(gè)三級(jí)科目?
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2020-11-13
月未結(jié)轉(zhuǎn)后“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬戶一般無余客,若有余額,一定是貸方余額。判斷題
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2019-01-25
請(qǐng)問老師,服務(wù)費(fèi)減免了,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額貸管理費(fèi)用。要不要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2019-04-13
老師,就是我稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面4月份增值稅應(yīng)交未交增值稅是61010,但是我的金蝶記賬軟件里面是68000,我想問這個(gè)差額我該如何調(diào)帳???
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2020-05-12
期初進(jìn)項(xiàng)稅額505000,銷項(xiàng)稅額51000,轉(zhuǎn)出未交增值稅45000,本期借方發(fā)生387317.46,貸方發(fā)生395931.62,出口退稅32500,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12940,計(jì)算本期應(yīng)交增值稅發(fā)生額是多少?
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2019-01-06
老師您好,發(fā)現(xiàn)企業(yè)有一筆增值稅未交,需要交滯納金,那這筆增值稅對(duì)應(yīng)的城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要繳納滯納金嗎?
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2020-08-11