本期收到庫存商品了,就是款未付,發(fā)票未收到。能否本月暫估入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本。借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 貸:應(yīng)付賬款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品下月專票開來后:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅付款時:借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
喜哈哈
于2018-12-29 15:40 發(fā)布 ??957次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-12-29 15:42
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù)
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
付款時:
借:應(yīng)付賬款-**公司
貸:銀行存款
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結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進價結(jié)轉(zhuǎn)?----取決于您公司的存貨發(fā)出計價方式,比如月末一次加權(quán)平均法,還有要看您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,是價稅合計的數(shù)字。
2019-03-25 16:41:24

同學(xué)您好,您是施工方的話,不能計入在建工程的,這個分錄是多余的。
2021-09-16 06:46:59

你好,這個應(yīng)是先計入庫存商品的,等出售時再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-06-14 15:44:22

您好,正常分錄庫存商品87000,應(yīng)該是您打錯了吧。
那就沒問題的。
2020-05-17 19:03:38

結(jié)轉(zhuǎn)損益就按照你做的數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-19 12:07:43
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