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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-29 15:42

一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 
結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 
下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品   負數(shù)  貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司  負數(shù) 
然后,借:庫存商品  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  貸:應(yīng)付賬款 
付款時: 
借:應(yīng)付賬款-**公司 
貸:銀行存款

喜哈哈 追問

2018-12-29 15:49

哦,好的。對于12月份跨年的這種和平時跨月份的處理是一樣的對嗎?

喜哈哈 追問

2018-12-29 15:51

也就是本月暫估入庫的,不用做價稅分離處理。下月專票開來,首先要做一個和以前一樣的分錄,紅字沖銷,然后做一個正常的分錄就可以,是這樣理解嗎?

辜老師 解答

2018-12-29 15:55

是的,跨年也是一樣的,暫估是不含稅價暫估的,如果發(fā)票金額和暫估金額,那就是這樣處理的

喜哈哈 追問

2018-12-29 16:03

這樣的話總金額倒是沒問題和合同是一致的,就是價稅不分離結(jié)轉(zhuǎn)的成本不準(zhǔn)確,因為庫存商品里含了進項稅。這怎么處理?

辜老師 解答

2018-12-29 16:04

你如果是專用發(fā)票的話,你庫存商品里面是不含稅進項稅的

喜哈哈 追問

2018-12-29 16:05

哦,老師,不好意思剛剛沒看清楚。也就說暫估時不含稅的金額。那付給對方公司應(yīng)付賬款里是按含稅計算的,這怎么做分錄

辜老師 解答

2018-12-29 16:07

下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù) 
然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 
付款時: 
借:應(yīng)付賬款-**公司 
貸:銀行存款

喜哈哈 追問

2018-12-29 16:13

哦,好的,謝謝老師。那如果是普票的話,暫估時庫存商品直接就是含稅價格對嗎?后面的分錄和這個一樣。 
沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負數(shù) 
然后,借:庫存商品    貸:應(yīng)付賬款 
付款時: 
借:應(yīng)付賬款-**公司 
貸:銀行存款

辜老師 解答

2018-12-29 16:36

是的,如果是普票,就按含稅金額暫估

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結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進價結(jié)轉(zhuǎn)?----取決于您公司的存貨發(fā)出計價方式,比如月末一次加權(quán)平均法,還有要看您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,是價稅合計的數(shù)字。
2019-03-25 16:41:24
同學(xué)您好,您是施工方的話,不能計入在建工程的,這個分錄是多余的。
2021-09-16 06:46:59
你好,這個應(yīng)是先計入庫存商品的,等出售時再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-06-14 15:44:22
您好,正常分錄庫存商品87000,應(yīng)該是您打錯了吧。 那就沒問題的。
2020-05-17 19:03:38
結(jié)轉(zhuǎn)損益就按照你做的數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-19 12:07:43
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