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老師好:我們企業(yè)一直沒有收入 ,一直有費用,老板花的錢沒發(fā)票,很多都是找的餐飲發(fā)票,有外地的,我做差旅費了。我們本市的餐票,大金額的我做了 管理費用-業(yè)務招待費, 小金額做成 管理費用-福利費(員工用餐,我們公司就投資人2個人,也沒其他員工)。餐票太多也不好吧?我是否要提醒老板一下,以后不是實際發(fā)生的餐票,以后少找或者不找餐飲的發(fā)票,行嗎?請老師給我點建議,謝謝
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2016-08-02
借:管理費用-辦公費借:管理費用-業(yè)務招待費借:管理費用-差旅費貸:銀行存款-工行貸:銀行存款-農行咋理解多借多貸科目
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2017-11-24
老師好,請問公司業(yè)務經理出差的住宿費、業(yè)務招待費請客吃飯的餐飲費,增值稅稅額能不能作為進項稅額抵扣
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2023-02-08
老師 管理費用 有業(yè)務招待費 銷售費用中也有 那怎么去分開兩個呢
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2018-01-04
19年收入為0,業(yè)務招待費是不是全部納稅調增?車輛費用沒有代開發(fā)票是不是要納稅調增?填在哪個表里?
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2020-04-27
銷售部門的業(yè)務招待費,差旅費計入管理費用還是銷售費用
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2022-02-09
老師好,銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待費,是計入銷售費用還是管理費用?
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2018-12-20
籌建期所有的費用記入長期費用一開辦費或是管理費用一開辦費,這個籌建費用包括人員工資,辦公費,業(yè)務招待費,廣告費啊,各種費用,籌建期結束了,有收入了年底就要匯算清繳,這個開辦費里面的各種費用是不需要調增或是調減嗎?允許發(fā)生好多就據實扣除嗎?
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2020-01-28
老師,請問23年做22年匯算清繳的時候,業(yè)務招待費補了8塊錢所得稅,這個所得稅我做到利潤分配里面去了,我今年匯算清繳這個8塊錢怎么填?我所得稅做的借:利潤分配 貸:銀行存款
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2024-03-13
開辦費怎么做才正確。怎么做不影響企業(yè)所得稅。公司成立后業(yè)務招待費一部分可以計入開辦費嗎?招待費最高不得超過收入的千分之五。開辦費有規(guī)定嗎?
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2017-07-21
上年人員工資記錯明細科目了,應該是“管理費用-工資”,但計到了“管理費用-業(yè)務招待費”了,這個需要在本年調整嗎?現(xiàn)在匯算清繳了,會不會有影響?
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2020-04-20
課程講解那業(yè)務招待費為什么不是記銷售費用,而是記管理費用??
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2021-12-22
老師您好 我們單位是監(jiān)理公司,1-11月份開票很少,但是12月份開票超過36萬元,但是整年算下來是虧損的,但是十二月份預繳企業(yè)所得稅有四千多,年底匯算清繳的時候,業(yè)務招待費等等還得調增,但是整年是虧損的。問下這個十二月份預繳的企業(yè)所得稅能退稅嗎?
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2021-01-11
老師,管理費用里面的業(yè)務招待費,是不是只能扣60%,剩下的40%金額要在明年的時候做納稅調增?
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2019-12-20
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳主表是不是全部填上一年12月利潤表上的數據?成本也是填利潤表上的成本吧?如果這個成本里面有需調的業(yè)務招待費用和福利費(建筑行業(yè)做到工程里了,不是管理費用和銷售費用里的那部分)是不是也要擇出來填在納稅調整表里?那所得稅主表里要填的成本里要減這一部分嗎?
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2022-04-25
環(huán)保行業(yè)還在所得稅免稅期,有納稅調增事項,如業(yè)務招待費和無票的成本,這部分可以在所得減免優(yōu)惠表中填在納稅調整列嗎?不用繳稅
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2021-05-18
我是2019年成立的分公司,稅務獨立核算,到12月也沒有銷項發(fā)票開出,只有進項專票,我是否需要參加匯算清繳?有福利費和業(yè)務招待費的金額,怎么處理?
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2019-12-06
籌建期匯算清繳不太會做。管理費用開辦費中有業(yè)務招待費。不知道怎么填寫
1/751
2018-05-23
老師,業(yè)務招待費是不是只能是管理費用?不可以是這,銷售費用?
1/569
2020-01-04
籌建期記入管理費用開辦費的業(yè)務招待費在匯算清繳時需要單獨調整嗎?
1/3372
2020-02-29