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員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請老師說具體點
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2019-09-15
請問公司買的固定資產(chǎn)電腦,是不是直接做借管理費用,貸銀行存款呀,不用入固定資產(chǎn)了是嗎,只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
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2019-07-31
這里為啥是填借銷售費用貸銀行存款,為啥不是借管理費用
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2019-12-07
支付電費只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當(dāng)月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費用呢?如果發(fā)票在下個月到是不是本月就不能直接記入管理費用?
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2019-03-08
您好 借,管理費用10 借,應(yīng)交稅費5 貸,銀行存款15 分錄的進項多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
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2021-09-22
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計入成本,內(nèi)部使用的計入管理費用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計入什么科目,送給學(xué)生的玩具計入什么科目?
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2020-06-21
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
匯算清繳,期間費用表里的管理費用職工薪酬是填管理費用里的計提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應(yīng)該填哪個工資數(shù)據(jù),如果填應(yīng)付工資里的話,管理費用與主表的管理費用數(shù)據(jù)對不上,可以嗎
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2020-04-11
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
下列債權(quán)人會議的職權(quán)中,可以委托給債權(quán)人委員會行使的有(  )。 A.核查債權(quán) B.監(jiān)督管理人 C.申請法院更換管理人,審查管理人的費用和報酬 D.決定繼續(xù)或者停止債務(wù)人的營業(yè)
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2024-03-16
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄?。?/span>
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款。現(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24
之前有一筆辦公費,借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現(xiàn)在這筆錢收到了,全部沖回,且進項要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做???
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2021-07-08
具體的分錄如何寫,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:累計折舊
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2017-07-09