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你好,勞務(wù)公司采用差額法征稅,稅率5%,關(guān)于增值稅及附加稅怎么做賬,收入是開票,成本是發(fā)放勞務(wù)工資,怎么做一套賬務(wù)處理?能夠反映經(jīng)營情況?
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2022-03-25
老師 您好 比如軟件應(yīng)交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-(軟件即增即退不含稅收入*0.03)假如=400 那軟件應(yīng)交增值稅1000 繳費(fèi)后 然后后續(xù)可以在稅務(wù)辦理退增值稅400嗎 和總的應(yīng)交增值稅有關(guān)嗎
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2023-01-16
帳一直沒有計(jì)提稅費(fèi) 支付附加稅費(fèi)和增值稅費(fèi)可以 借 管理費(fèi)用-稅費(fèi) 貸很行存款嗎?
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2018-11-09
小規(guī)模納稅人季度收入低于45萬,其中的專票增值稅繳納,增值稅附征稅免不
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2021-07-08
高速通行費(fèi)可以全額抵扣銷項(xiàng)稅,那我記得時(shí)候是借:管理費(fèi)用-通行費(fèi),還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
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2019-01-02
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
企業(yè)所得稅查賬征收的企業(yè)所得稅是怎么征收核定征收的怎么計(jì)算
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2019-04-02
企業(yè)網(wǎng)銀登錄無法顯示網(wǎng)頁,百度過方法也不管用,請(qǐng)問您知道怎么處理嗎?
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2018-05-25
出口退稅管理系統(tǒng)算出來的退稅額和增值稅申報(bào)報(bào)的哪一行相對(duì)應(yīng)?表二的27行為什么會(huì)比退稅額???
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2019-07-04
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
增值稅普通發(fā)票上顯示的收付款帳戶信息與銀行實(shí)際付款賬戶不一致,稅務(wù)上有問題嗎
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2019-10-28
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
實(shí)行核定征收的企業(yè)所得稅不需要匯算清繳吧
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2018-04-25
A公司是房地產(chǎn)公司(集團(tuán)公司),并有存貨200多套酒店式公寓(老項(xiàng)目,現(xiàn)征收率5%),A公司出資比100%給B(子公司)酒店管理公司,現(xiàn)以什么形式投資可以合理避稅,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如增值稅,所得稅,土地增值稅,兩個(gè)公司是各自的法人,產(chǎn)權(quán)是否需要變更是否視同銷售,作為投資性房地產(chǎn)也不合算,怎樣處理能合理,求解!
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2016-07-18
現(xiàn)在是增值稅一般納稅人,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅非常少,想改成增值稅簡易征收可以嗎
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2018-08-20
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
請(qǐng)問我家收到車展商的返利,這個(gè)要多少稅率的增值稅呢 網(wǎng)上沒有查到相關(guān)信息
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2018-10-31
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費(fèi)用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個(gè)怎么辦理呢,專管員一般會(huì)同意么?
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2018-03-06