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老師,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,一年累計下來,到第二年這個科目的借方余額怎么處理
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2020-04-16
11月的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 649.51 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.51 12月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進(jìn)項稅額 12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師,您好,月末應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅貸方有余額,是正確的嗎?
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2021-12-08
應(yīng)交稅金有余額如何調(diào)整
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2019-09-17
老師,請問一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的10個欄目,每個月是否須要清空?
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2021-07-08
你好,想問下建筑行業(yè)預(yù)交稅分錄如何做
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2019-05-27
普票代開要選預(yù)交稅金么
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2019-11-20
老師麻煩幫忙看一下我這總賬是不哪里出問題了怎么應(yīng)交稅費(fèi)變負(fù)數(shù)了
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2021-12-24
客戶是月結(jié)的,然后發(fā)票是在下月才開具的,然后現(xiàn)在要怎么計提應(yīng)交稅費(fèi)
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2019-03-06
發(fā)現(xiàn)上一年度收入有筆分錄做成了借現(xiàn)金貸主營收入沒有做貸應(yīng)交稅金已經(jīng)跨年度了才發(fā)現(xiàn)怎樣修改?是去上一年度賬套中修改憑證還是在新的會計年度中能改?
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2020-07-08
老師我接了一家企業(yè)帳,報表上應(yīng)交稅金留抵?jǐn)?shù)9307.68元未填寫在報上。
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2016-08-11
你好 請問一下資產(chǎn)付賬表里的應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)代表什么,要怎么調(diào)整
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2019-08-19
季度末發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,是說明這個季度不用交稅嗎?那在交稅的時候,需要再寫個分錄嗎?怎么寫
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2017-10-28
工商年報是指資產(chǎn)表上的應(yīng)交稅費(fèi)科目,之前不是做的,不知道是不是全部走這個科目,,,能幫列出交稅明細(xì)科目嗎,再來自己加。
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2019-03-21
請問下,現(xiàn)在是不是應(yīng)產(chǎn)稅金跟其他應(yīng)交款的科目都放在應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目下
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2015-11-04
由于未計提附加稅導(dǎo)致多交稅款,可以不退嗎
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2021-08-26
啥事委托貨款????交易費(fèi)用咋處理
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2021-07-16
老師請教一下,庫存數(shù)12萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方15萬,是什么問題導(dǎo)致的?合理嗎?
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2019-06-18
這是我查的應(yīng)交稅金余額,麻煩你幫我看一下,我這個需要做什么分錄不
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2019-02-20
請問我有筆費(fèi)用發(fā)生時入的暫估,分錄是借費(fèi)用70元應(yīng)交稅金30元,貸方是暫估,付款時我應(yīng)該是借暫估貸銀行的,結(jié)果我忘了有暫估了,最后又入了筆借費(fèi)用70應(yīng)交稅金30,貸銀行,老師,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2021-08-17