
請(qǐng)問(wèn)我有筆費(fèi)用發(fā)生時(shí)入的暫估,分錄是借費(fèi)用70元應(yīng)交稅金30元,貸方是暫估,付款時(shí)我應(yīng)該是借暫估貸銀行的,結(jié)果我忘了有暫估了,最后又入了筆借費(fèi)用70應(yīng)交稅金30,貸銀行,老師,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
答: 你好? 你發(fā)票收到?jīng)]有; 你只是沒有付款暫估嗎???
增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅金 —應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:本年利潤(rùn)貸:增值稅費(fèi)用 對(duì)嗎
答: 老師 我們所申報(bào)申報(bào)的利潤(rùn)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 和增值稅報(bào)表上 的應(yīng)稅貨物及勞務(wù) 是不含稅的嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
少提的應(yīng)交稅金4千,分錄怎么做
答: 你好,具體的什么稅

