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老師,您好,月末應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,應交稅費-銷項稅貸方有余額,是正確的嗎?
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2021-12-08
11月的會計分錄:借:應交稅費——未交增值稅 649.51貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月,只有一個銷項稅額263.28,沒有進項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸:應交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
應交稅金有余額如何調(diào)整
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2019-09-17
老師,請問一下應交稅費-應交增值稅下面的10個欄目,每個月是否須要清空?
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2021-07-08
你好,想問下建筑行業(yè)預交稅分錄如何做
1/241
2019-05-27
普票代開要選預交稅金么
1/301
2019-11-20
老師麻煩幫忙看一下我這總賬是不哪里出問題了怎么應交稅費變負數(shù)了
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2021-12-24
客戶是月結的,然后發(fā)票是在下月才開具的,然后現(xiàn)在要怎么計提應交稅費
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2019-03-06
發(fā)現(xiàn)上一年度收入有筆分錄做成了借現(xiàn)金貸主營收入沒有做貸應交稅金已經(jīng)跨年度了才發(fā)現(xiàn)怎樣修改?是去上一年度賬套中修改憑證還是在新的會計年度中能改?
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2020-07-08
老師我接了一家企業(yè)帳,報表上應交稅金留抵數(shù)9307.68元未填寫在報上。
1/405
2016-08-11
你好 請問一下資產(chǎn)付賬表里的應交稅費負數(shù)代表什么,要怎么調(diào)整
1/333
2019-08-19
季度末發(fā)現(xiàn)應交稅費余額在借方,是說明這個季度不用交稅嗎?那在交稅的時候,需要再寫個分錄嗎?怎么寫
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2017-10-28
工商年報是指資產(chǎn)表上的應交稅費科目,之前不是做的,不知道是不是全部走這個科目,,,能幫列出交稅明細科目嗎,再來自己加。
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2019-03-21
請問下,現(xiàn)在是不是應產(chǎn)稅金跟其他應交款的科目都放在應交稅費明細科目下
1/430
2015-11-04
由于未計提附加稅導致多交稅款,可以不退嗎
1/153
2021-08-26
啥事委托貨款????交易費用咋處理
1/131
2021-07-16
老師請教一下,庫存數(shù)12萬,應交稅費借方15萬,是什么問題導致的?合理嗎?
1/223
2019-06-18
這是我查的應交稅金余額,麻煩你幫我看一下,我這個需要做什么分錄不
1/154
2019-02-20
請問我有筆費用發(fā)生時入的暫估,分錄是借費用70元應交稅金30元,貸方是暫估,付款時我應該是借暫估貸銀行的,結果我忘了有暫估了,最后又入了筆借費用70應交稅金30,貸銀行,老師,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
1/144
2021-08-17
公司出差住宿費、交通費實報實銷,另外還有一個伙食補貼,這個伙食補貼征個稅嗎?
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2018-09-20