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我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請(qǐng)問(wèn)老師我會(huì)計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
工會(huì)等備金因政策原因,退回給小微企業(yè),是直接沖減管理費(fèi)用還是做營(yíng)業(yè)外收入?
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2021-02-02
你好,勞務(wù)公司采用差額法征稅,稅率5%,關(guān)于增值稅及附加稅怎么做賬,收入是開(kāi)票,成本是發(fā)放勞務(wù)工資,怎么做一套賬務(wù)處理?能夠反映經(jīng)營(yíng)情況?
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2022-03-25
老師 上述40戶企三季度營(yíng)業(yè)收入小于增值稅申報(bào)表銷售100萬(wàn)以上,請(qǐng)說(shuō)明原因與管理員聯(lián)系一下,這個(gè)是什么意思
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2018-12-26
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬(wàn)多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購(gòu)資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
小規(guī)模納稅人季度收入低于45萬(wàn),其中的專票增值稅繳納,增值稅附征稅免不
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2021-07-08
老師,法律代理費(fèi)給客戶退回去了,發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有做紅沖,怎么入賬寫(xiě)分錄?收到代理費(fèi)開(kāi)票寫(xiě)的是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2023-11-30
新成立企業(yè) 以什么理由向稅局申請(qǐng)企業(yè)所得稅核定征收
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2020-03-31
實(shí)行核定征收的企業(yè)所得稅不需要匯算清繳吧
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2018-04-25
我的前任在去年的時(shí)候,做了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:預(yù)提費(fèi)用—差旅費(fèi),后來(lái)又把預(yù)提費(fèi)用轉(zhuǎn)到了應(yīng)收賬款,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款,這個(gè)管理費(fèi)用如果沒(méi)有發(fā)票的話,還是要納稅調(diào)增的吧?那如果有票的話又應(yīng)該處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
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2018-03-14
小規(guī)模納稅人的免征增值稅需要將免征的稅額做營(yíng)業(yè)外收入的分錄嗎
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2023-03-01
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
老師好!例如:小規(guī)模納稅企業(yè)本月銷售收入是300元萬(wàn),增值稅是3萬(wàn)元,購(gòu)入免征稅的稅控盤(pán)280元,請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)企業(yè)預(yù)提增值稅3萬(wàn)元的附征稅時(shí)是按減掉280元(29720元)計(jì)提呢還是按3萬(wàn)元計(jì)提呢
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2020-07-31
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們是增值稅即征即退,4月份時(shí)候備案得是征收品目是軟件服務(wù)通過(guò)了,但是現(xiàn)在申請(qǐng)退稅退不了,說(shuō)征收品目不行讓重新備案,但是征收品目應(yīng)該怎樣核呢?核成什么合適呢?
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2021-08-24
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理的原值和暫估值有什么區(qū)別
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2022-10-13
A公司是房地產(chǎn)公司(集團(tuán)公司),并有存貨200多套酒店式公寓(老項(xiàng)目,現(xiàn)征收率5%),A公司出資比100%給B(子公司)酒店管理公司,現(xiàn)以什么形式投資可以合理避稅,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如增值稅,所得稅,土地增值稅,兩個(gè)公司是各自的法人,產(chǎn)權(quán)是否需要變更是否視同銷售,作為投資性房地產(chǎn)也不合算,怎樣處理能合理,求解!
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2016-07-18
出口退稅管理系統(tǒng)算出來(lái)的退稅額和增值稅申報(bào)報(bào)的哪一行相對(duì)應(yīng)?表二的27行為什么會(huì)比退稅額???
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2019-07-04
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬(wàn)賣掉,原值400萬(wàn),稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開(kāi)售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬(wàn),分錄借銀存1400萬(wàn),貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營(yíng)改增增值稅抵減47.62萬(wàn)是這樣做嗎?如果按1400萬(wàn)納稅應(yīng)該是66.67萬(wàn),但是1333.33+47.62=1380.95萬(wàn),差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬(wàn)要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說(shuō)營(yíng)改增差額征稅是做成本不做營(yíng)業(yè)外收入,
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2019-01-30
小規(guī)模人力資源分公司,實(shí)行差額征稅,上繳保費(fèi)及管理費(fèi)后??偣窘o開(kāi)發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。因?yàn)槭杖霙](méi)有超過(guò)10萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)的貸方月末應(yīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目,這時(shí),轉(zhuǎn)入的應(yīng)交稅費(fèi)是否抵減借方金額?
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2019-04-08