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你好,請問我們企業(yè)現(xiàn)在自查,要補交稅怎么寫情況說明
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2019-05-31
哪種情況會補交稅
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2022-03-05
2 月 4 日,收到柳林投入的 150 萬元人民幣(已存入萬芳公司的開戶銀行)和一 項價值 50 萬元的專利權(quán)投資,該專利權(quán)價值已被投資各方確認(rèn),柳林已向萬芳 公司移交了專利證書等有關(guān)憑證;
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2022-10-13
當(dāng)期已抵扣進項,因為沒能及時支付對方款項,現(xiàn)在對方說沒錢交稅準(zhǔn)備把原開具的專票作廢或者開紅字發(fā)票沖回,對購買方已抵扣進項的有何影響,已抵扣進項是否需要做進項轉(zhuǎn)出
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2021-06-30
老師好,匯算清繳已經(jīng)申報,上年虧損-49342.44,并且虧損已經(jīng)在第一季度的所得稅申報中彌補以前年度虧損并已經(jīng)交第一季度所得稅?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)匯算清繳錯了,有一項納稅調(diào)增少算了246.2,應(yīng)該怎么辦?
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2019-04-25
出差的交通費屬于 交際費嗎
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2020-01-19
2015年注冊資金1000萬,已實繳公戶,在做賬以前已提出資金,銀行賬戶剩余2萬元,17年我移交表(資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)實收資本1000萬)未分配利潤-6704074.17元,現(xiàn)已影響到公司業(yè)務(wù),該如何調(diào)未分配利潤為正數(shù)?
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2017-02-09
我是一般納稅人,17年12月我開了一份發(fā)票,當(dāng)時已經(jīng)入賬,3月份發(fā)現(xiàn)錯誤重新開了一份負(fù)數(shù)發(fā)票,之后又開了一份正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票我分錄這樣寫的 借:以前年度損益調(diào)整30000 已交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5100 貸:應(yīng)收賬款 35100 (以前的賬收款是銀行存款) , 借:未分配利潤 30000 貸:以前年度損益調(diào)整30000 正數(shù)發(fā)票分錄是 借:應(yīng)收賬款 35100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 已交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額5100 這樣寫分錄對不對?
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2018-04-10
請教您:一般納稅人賓館,購買酒水,已入庫。賓館員工購買已入庫酒水,按成本價收現(xiàn)金。請問賬務(wù)處理分錄??會計處理依據(jù)?? 1.賓館倉庫收到購買酒水,辦理入庫(收到專票13%) 借:原材料 ??88.50 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 ??11.50 貸:應(yīng)付賬款--**公司 ???????????100 2.銷售已入庫酒水,按成本價收現(xiàn) 借:現(xiàn)金 ???88.50 ???貸: ?其他業(yè)務(wù)收入 ?83.49 ????????應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 ??5.01 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 ??借:其他業(yè)務(wù)成本88.50 ??????貸: 原材料 ???88.50 這樣對嗎
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2019-07-11
請問我公司有一張固定資產(chǎn)發(fā)票異常。 2021.6月購入時已經(jīng)做會計分錄: 借:固定資產(chǎn)20萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅1.6萬 貸:銀行存款21.6萬 2021.12月發(fā)現(xiàn)該發(fā)票異常,當(dāng)月做以下分錄: 借:固定資產(chǎn)1.6萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)1.6萬 當(dāng)年已經(jīng)計提折舊9500元 問:1、稅務(wù)局要求2021年所得稅匯算清繳時該張發(fā)票要填增,調(diào)增金額是多少? 問:2、我已經(jīng)計提的折舊和進項稅額轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn)部分怎么處理?
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2022-01-14
請教一下公司名義代開的發(fā)票的稅金在小規(guī)模的表里稅金填在哪里?稅金已經(jīng)交了
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2015-10-26
新公司去年成立,沒有銷項收入,進項發(fā)票已認(rèn)證,做了應(yīng)交稅費進項稅科目,這樣對嗎
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2019-01-08
建筑施工單位增值稅進項合計12萬,銷項合計14萬,已交稅額3萬,月末怎么賬務(wù)處理
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2019-07-02
不好意思,我想問下,注會報名的時候郵編填錯了,錢已經(jīng)交了,有影響嗎[捂臉][捂臉][捂臉]
1/204
2019-04-22
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
1/371
2019-07-31
老師您好!我想咨詢一個問題,我在網(wǎng)認(rèn)證一些專票,已確認(rèn)勾選,沒提交,還可以撤消嗎?
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2019-09-30
老師你好 我剛剛交印花稅 我填好保存了 卡一下 怎么查找 剛剛已保存的印花稅數(shù)據(jù)
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2022-10-21
19年初級會計交易性金融資產(chǎn)已宣告尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利計入成分還是單獨記賬
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2019-05-10
老師請問,小規(guī)模企業(yè)有去年多交的企業(yè)所得稅,已辦留抵,現(xiàn)在我要怎么做分錄?謝謝
1/510
2019-07-04
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局開專用發(fā)票,增值稅和城建稅已交,印花稅和附加稅怎么申報?
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2019-10-28