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年初多繳增值稅,現(xiàn)在已退稅,申報(bào)表里怎么填寫(xiě)
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2021-08-14
供應(yīng)商發(fā)生失控票,銷(xiāo)售方稅局要求銷(xiāo)售方先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,銷(xiāo)售方增值稅申報(bào)表如何填,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求帳務(wù)分錄怎么做,哪些附件?
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2017-09-07
老師,從2023年1月1日開(kāi)始,公司聘用退伍軍人,可以減免增值稅,所得稅,還有附加稅,請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)減免怎么申請(qǐng),增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢?
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2023-10-11
請(qǐng)教一下,18年7-9月增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額17479.23元,附加稅2097.51,但會(huì)計(jì)沒(méi)有在賬上核算,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末余額很大,我該怎么調(diào)賬
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2021-10-14
新報(bào)表資產(chǎn)減值損失填負(fù)值,附注呢
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2020-02-20
申報(bào)時(shí)總提示附表一的第5行11列的值與附表三的6%稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)與6%稅率的金融商品轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目第1列數(shù)值不等 老師這咋弄?~~
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2022-01-11
您好,老師。剛接手的公司,開(kāi)了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來(lái)申請(qǐng)銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請(qǐng)問(wèn)這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
個(gè)體戶查帳征收,1-3月開(kāi)票16500(含稅),申報(bào)時(shí)要填寫(xiě)“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“#增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表#以及《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》嗎?我只填寫(xiě)了 (四)免稅銷(xiāo)售額 中的11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額 16336.63,這樣對(duì)嗎?
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2023-04-01
報(bào)稅實(shí)操里面,無(wú)錫晨曦模具有限公司的增值稅申報(bào)附表一中普通發(fā)票的金額360000為什么放在免抵退稅項(xiàng)目中,而不是免稅項(xiàng)目中呢?
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2017-02-10
附加稅是是不是依附增值稅申報(bào)呢,是不是只有增值稅為0的時(shí)候,附加稅才會(huì)為0
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2019-11-06
低值易耗品攤銷(xiāo)在現(xiàn)金流量表附表中怎么填列
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2019-05-21
8月份第一次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備480元,在申報(bào)時(shí)填寫(xiě)表四稅額抵減情況表,第一行增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)填寫(xiě)480,期末余額0。 而實(shí)際上并沒(méi)有抵扣 增值稅減免稅申報(bào)表,沒(méi)有填寫(xiě)空白。 主表中應(yīng)納稅額減征額,0 問(wèn),11月份,還可以正常在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表中填寫(xiě)抵扣480元嗎?
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2019-11-05
上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅,多預(yù)繳了1000,本月申報(bào)有稅,上月多交1000在增值稅申報(bào)表哪里體現(xiàn)呢
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2019-02-20
8月開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)應(yīng)稅率6%,沒(méi)有應(yīng)稅服務(wù)類(lèi)發(fā)票抵扣,認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)是其他項(xiàng)目材料設(shè)備類(lèi)的發(fā)票,提交增值稅申報(bào)表時(shí)提示填寫(xiě)附表三,這種情況我應(yīng)該怎么辦?
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2020-09-02
老師,賬面上未繳增值稅和申報(bào)表上的數(shù)字是一分的差距,這會(huì)不會(huì)被佂收滯納金,這一分錢(qián)怎么處理,謝謝
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2018-12-11
有未開(kāi)票收入填在增值稅申報(bào)中的表一里,那在總表中是填在哪欄,第一欄是自動(dòng)跳有開(kāi)票的收入,未開(kāi)票的收入是填在總表中哪欄,如果填上了跟第一欄有開(kāi)票的對(duì)不上的有沒(méi)關(guān)系
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2019-09-02
老師,七月份開(kāi)錯(cuò)了票八月份申報(bào)多交了增值稅和增值稅附稅,八月份把開(kāi)錯(cuò)的票紅沖了,現(xiàn)在申報(bào)成功申請(qǐng)退增值稅,那八月份申報(bào)多交的增值稅附稅要不要申請(qǐng)退回?
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2019-09-15
老師,小規(guī)模納稅人增值稅小微企業(yè)免稅范圍內(nèi)。主表填在了第十欄,附表是不是就不用填了?
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2019-04-14
在會(huì)計(jì)報(bào)表中是不是不能直接看到已經(jīng)繳納的增值稅,要去納稅申報(bào)表里看
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2019-08-16
1月份已將當(dāng)期申報(bào)的12月份的增值稅繳了,納稅申報(bào)表中沒(méi)有填寫(xiě)繳稅金額,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的稅金,當(dāng)時(shí)的欠稅金額還在申報(bào)表上,怎么把欠稅金額沖掉?
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2021-05-10