
8月開具技術服務費發(fā)票,對應稅率6%,沒有應稅服務類發(fā)票抵扣,認證抵扣的進項是其他項目材料設備類的發(fā)票,提交增值稅申報表時提示填寫附表三,這種情況我應該怎么辦?
答: 您好 您附表三有數(shù)據(jù)了啊 保存就好了
老師好,金三系統(tǒng)一窗式比對有異常,異常原因是我們1月份按照6%開的發(fā)票(我們是餐飲公司),2月申報增值稅時按照免稅申報的(疫情期間享受免稅),現(xiàn)在專管員老師讓寫個情況說明,想問下這個咋寫
答: 你好!把你們的實際情況寫一下就可以的,一月份的發(fā)票沒有收回來嘛?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規(guī)模納稅人關于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。現(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學你好 不用 只要改其他季度的財務報表就行

