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公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進來了,我們又要沖前期的借款,但是同時這筆也是投資款,請問分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計提嗎?1·計提利息 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)付款-利息 2·支付時 借:其他應(yīng)付款-利息(這里是應(yīng)付利息好還是其他應(yīng)付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07
采購一批耗材,是直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。還是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,再借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時候用?
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2022-04-15
老師,我公司向公司開戶行申請了一年內(nèi)貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時候,我借,應(yīng)付利息2360,貸,銀行存款,計提利息,我借,財務(wù)費用—貸款利息貸,應(yīng)付利息可以?。?/span>
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2022-01-17
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預(yù)提費用 600000;借:預(yù)提費用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應(yīng)收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
會計:記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應(yīng)付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務(wù)費用 貸:未確認融資費用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時,借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務(wù)費 借 管理費用-服務(wù)費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數(shù)) 貸 應(yīng)付職工薪酬(負數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
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2020-05-20
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
借:管理費用—差旅費 1796 庫存現(xiàn)金 204 貸:其他應(yīng)收款—xx 2000 寫記賬憑證是應(yīng)該寫轉(zhuǎn)賬憑證還是現(xiàn)金收款憑證還是寫成兩個分錄 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 再寫兩個憑證
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2020-06-30
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
1/554
2020-07-13
請問法人向自己公司借款要辦什么手續(xù)?
1/734
2019-09-02