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老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費用—福利費(伙食費)貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進行抵扣
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2016-09-05
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒實現(xiàn)收入,年底利潤達不到,工程材料無法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險收入。請問老師我會計處理是要做紅沖上個月做的借:管理費用貸:銀行存款?還是借:營業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標代理費計入管理費用嗎?支付代理費的時候我做的借:預付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費用 貸:預付賬款。預付賬款這個科目可以這么用嗎?不可以的話應該怎么改?
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2023-11-01
老師,我是建筑公司,不設(shè)置:工程施工-合同成本-間接費用,直接用管理費用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應付職工薪酬-工資 10000貸 其他應收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
你好,上個月工資計提少了,這個月補提是借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
計提本月工資可以借:管理費用---工資表上得實發(fā)金額。貸:應付職工薪酬--工資表上的實發(fā)金額
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2017-11-26
老師請問:網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費用--工資 貸:應付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費 貸:應付職工薪酬 以上對嗎?
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2016-10-14
老師 請問下 什么情況下做應付職工薪酬 什么情況下做管理費用-工資 目前公司有個這兩種情況 員工這個月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個月工資 這個該怎么做
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2019-05-31
老師,當月工資當月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:貸:應付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫,借銀行,貸管理費用嗎?那應付職工薪酬沖嗎
2/2009
2020-06-15
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計入什么科目
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2019-07-25
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負數(shù) 管理費用--公積金(個人)負數(shù) 貸:應交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應交稅費--代扣個人所得稅、應付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準備 第二步:貸:存貨跌價準備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
我公司為供應商,請問采用建行保理業(yè)務收款,我們需要承擔什么費?費用有多少?
2/1663
2019-11-23