国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

房租如果預(yù)付的,可以借:預(yù)付賬款 貸銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 如果 房租 對(duì)方開(kāi)了發(fā)票 ,公司沒(méi)有付款 ,怎么做賬?
1/769
2019-03-01
17年2月份通行費(fèi)已經(jīng)入賬借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費(fèi)可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
1/913
2017-04-08
老師之前會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了她是這樣做的借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付 ;借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。導(dǎo)致賬上還掛著其他應(yīng)付;怎么調(diào)賬?
2/813
2020-01-07
之前多交的電費(fèi),退回來(lái)了,直接抵扣了當(dāng)月的電費(fèi),之前的分錄是借管理費(fèi)用,水電費(fèi)支出。貸銀行存款?,F(xiàn)在退回來(lái)的電費(fèi)也沒(méi)退回銀行,直接抵扣的,應(yīng)該怎么做分錄
1/460
2024-07-19
水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費(fèi)用 銀行存款 紅字分錄嗎
1/703
2021-12-20
假設(shè)1月支付1至6月的房租金6000,每月租金1000,做的借:預(yù)付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費(fèi)用1000 貸預(yù)付賬款1000。5月才收到房租專票,請(qǐng)問(wèn)這怎么處理呢?
2/1361
2021-09-23
銀行卡扣的免費(fèi)記財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是管理費(fèi)用?
2/1116
2021-09-16
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來(lái)發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費(fèi)用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請(qǐng)老師說(shuō)具體點(diǎn)
2/826
2019-09-15
請(qǐng)問(wèn)公司買的固定資產(chǎn)電腦,是不是直接做借管理費(fèi)用,貸銀行存款呀,不用入固定資產(chǎn)了是嗎,只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
1/891
2019-07-31
這里為啥是填借銷售費(fèi)用貸銀行存款,為啥不是借管理費(fèi)用
1/1159
2019-12-07
您好 借,管理費(fèi)用10 借,應(yīng)交稅費(fèi)5 貸,銀行存款15 分錄的進(jìn)項(xiàng)多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調(diào)整賬呀?
5/879
2021-09-22
教育培訓(xùn)行業(yè),是和送出去或給出去客戶計(jì)入成本,內(nèi)部使用的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?例如采購(gòu)上課用的黑板擦,筆,玩具計(jì)入什么科目,送給學(xué)生的玩具計(jì)入什么科目?
1/1402
2020-06-21
支付電費(fèi)只有銀行回單沒(méi)有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費(fèi)用,而要先記入預(yù)付賬款呢?如果我能保證當(dāng)月內(nèi)發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費(fèi)用呢?如果發(fā)票在下個(gè)月到是不是本月就不能直接記入管理費(fèi)用?
1/1782
2019-03-08
老師,公司主要是收租的 大概2100個(gè)商戶收租金水電管理費(fèi)這樣 我要學(xué)習(xí)什么行業(yè),謝謝老師
3/856
2020-07-19
請(qǐng)問(wèn)微商品牌掛靠我的公司,我應(yīng)該收取多少管理費(fèi)
1/1674
2019-10-01
建筑行業(yè)成本核算方法名稱是什么?
1/1164
2018-04-25
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
1/366
2018-04-05
老師你好,我想問(wèn)下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
1/285
2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
1/453
2019-06-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
1/802
2021-12-18