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老師,我們是小規(guī)模,是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,也要添加到應(yīng)交增值稅后面嗎
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2015-10-30
如圖所示,應(yīng)交稅費(fèi)后面填什么。(不是進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)/轉(zhuǎn)出,不是應(yīng)交所得稅,不是應(yīng)交消費(fèi)稅)謝謝!
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2020-06-02
本月我們預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)到了未交增值稅借方,導(dǎo)致未交增值稅借方增加很多,(之前沒(méi)有把預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)未交導(dǎo)致累計(jì)很多),那我填寫(xiě)本月應(yīng)交增值稅,已交增值稅,怎么填寫(xiě),還是按照借方未交增值稅本月發(fā)生填寫(xiě)嗎
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2020-04-05
為什么小規(guī)模企業(yè)賣(mài)出產(chǎn)品后的稅做賬是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅.
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2017-12-18
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅余額 ,從17年開(kāi)始一直有貸方余額1943.66,找不到源頭是哪一筆出了問(wèn)題,該怎么辦呢?還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,是有借方余額有1943.63,一直遺留到19年,這怎么辦呢?
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2019-04-24
您好 請(qǐng)問(wèn):工程計(jì)提增值稅應(yīng)交稅款的分錄怎么做?是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,需要開(kāi)票的銷項(xiàng)減分包成本的差額作為應(yīng)納稅額,還需要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額沖平嗎?正確的分錄應(yīng)該是怎么處理的?
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2024-01-11
麻煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接按照銷項(xiàng)稅額交稅的
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2024-04-16
繳納稅金時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 或可以這樣寫(xiě)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
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2022-03-11
上交增值稅時(shí)候分錄是應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金,貸銀行存款還是 借 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸銀行存款
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2017-03-31
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅,并做了分錄,借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當(dāng)月(5月份)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)這個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),年底也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 請(qǐng)問(wèn)老師:這個(gè)科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?請(qǐng)老師講解,謝謝
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2021-11-24
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金月底科目余額在借方代表什么?還用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-10-14
期初設(shè)置,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅自動(dòng)算出來(lái)的,在做憑證的時(shí)候怎么做平?做憑證的時(shí)候,選擇哪個(gè)科目?沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,我只好選擇未交增值稅但是不行哦,那我應(yīng)該怎么做憑證?
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2019-07-29
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 的金額是怎么算出來(lái)的 ?是不是本期貸方發(fā)生額減去本期借方發(fā)生額的差額?余額在貸方就是應(yīng)交增值稅金額,在借方是什么?
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2019-08-13
老師,如圖,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),上期有留底,有應(yīng)交稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 32649.56 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)28102.04 貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應(yīng)交增值稅-留底 3903.08?
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2021-01-14
我這個(gè)問(wèn)題是連續(xù)的,上面老師給 答案是, 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 70 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 30 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100,這是這個(gè)有的月底分錄,我的意思是下有銷項(xiàng)稅80,進(jìn)項(xiàng)有60,到了下月底我的分錄是什么,稅的,我認(rèn)為下個(gè)月底是沒(méi)有要交的稅在轉(zhuǎn)到再下一個(gè)月,我認(rèn)為是還有10進(jìn)項(xiàng)
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2019-09-02
應(yīng)交稅費(fèi)下面建筑行業(yè)有些什么明細(xì)?比如,應(yīng)交增值稅、應(yīng)交印花稅、待交稅費(fèi)
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2019-01-14
手工帳 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅需要三欄嗎 跟應(yīng)交增值稅明細(xì)不在一塊嗎
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2017-02-14
這里的應(yīng)交稅費(fèi)里面的明細(xì)科目這個(gè)賬頁(yè)里面沒(méi)有寫(xiě)出來(lái),我該怎么寫(xiě)呢,我要寫(xiě)未交增值稅,應(yīng)交所得稅,,,和其他,改寫(xiě)在哪里呢
4/1552
2019-09-21
老師我的賬套直接帶出來(lái)的是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅,不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)有關(guān)系嗎,我看到營(yíng)業(yè)稅金及附加也是主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加
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2023-11-16
請(qǐng)問(wèn)公司處置汽車,繳納的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
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2020-05-06