
老師一般納稅人期末,應交稅費有增值稅額,是不是應該這樣做:借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅下月交納:借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款當月交納借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金貸:銀行存款同時還得做一個借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金
答: 同學你好 是這樣做的
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是這樣嗎?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 差額 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 再做一筆 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,只需要做后面兩筆分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一、進項稅額和銷項稅額到月底用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是應該如下步驟么 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 是的。就是這樣老做分錄的?


maize老師 解答
2024-01-11 16:12
maize老師 解答
2024-01-11 16:12
maize老師 解答
2024-01-11 16:16
maize老師 解答
2024-01-11 16:20