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管理費(fèi)用手工帳的工資 要預(yù)留幾張賬頁(yè)
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2017-07-07
1、公司外請(qǐng)平面設(shè)計(jì)工資要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)嗎? 2、法人已連續(xù)兩個(gè)月進(jìn)行個(gè)稅0申報(bào),9月入職一人已申報(bào),10月法人個(gè)稅怎么處理? 設(shè)計(jì)工資3000;法人無(wú)工資
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2019-11-10
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
老師,我想問(wèn)一下個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測(cè)試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
你好,上個(gè)月工資計(jì)提少了,這個(gè)月補(bǔ)提是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
計(jì)提本月工資可以借:管理費(fèi)用---工資表上得實(shí)發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實(shí)發(fā)金額
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2017-11-26
老師請(qǐng)問(wèn):網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 以上對(duì)嗎?
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2016-10-14
老師 請(qǐng)問(wèn)下 什么情況下做應(yīng)付職工薪酬 什么情況下做管理費(fèi)用-工資 目前公司有個(gè)這兩種情況 員工這個(gè)月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個(gè)月工資 這個(gè)該怎么做
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2019-05-31
老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫,借銀行,貸管理費(fèi)用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
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2020-06-15
根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄:(1)6月6日,某化妝品公司來(lái)工行分行申請(qǐng)辦理銀行本并交付現(xiàn)金1000元(2)同月8日,代理付款行建行收到本行開(kāi)戶單位交來(lái)的本票,經(jīng)審核合格予以辦理(3)同月8日,工行分行收到建行分行票據(jù)交換提入的本票,經(jīng)核對(duì)進(jìn)行清算。
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2023-03-03
我們公司是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 名稱和法人變了 新的執(zhí)照已經(jīng)辦理 前一個(gè)公司的開(kāi)戶行先變更 再注銷 我們才能重新開(kāi)基本戶 我想問(wèn)的是稅務(wù)這邊 重新銜接繼續(xù)上一個(gè)公司還是新建賬
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2017-03-30
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi) 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100 ,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元 13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4 無(wú)印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫(kù) 16.現(xiàn)全購(gòu)買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。 18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問(wèn)下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
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2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計(jì)提當(dāng)月工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際發(fā)放的工資還是計(jì)提的工資?
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2017-05-02