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幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接開票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷和進不用管
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2024-04-16
為什么月末要把應交稅費_應交增值稅_銷項稅轉到未交增值稅?
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應交增值稅、轉出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
1/780
2022-08-12
請問老師一般情況下應交增值稅進項,銷項和轉出未交增值稅相加是平的嗎?歷史遺留問題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師,轉出待認證是把應交稅費-待認證進項稅額的金額全部轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應交稅費-應交增值稅-銷項稅,一定要轉到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅么?
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2018-11-23
老師您好,假若本期銷項稅是1000,進項稅為500,應交稅費-應交增值稅(稅金減免)為280,這280也就是金稅盤的錢,請問期末我該如何寫計提未交增值稅的分錄啊,請老師指點下,麻煩寫下分錄
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2020-05-01
老師,我們上個月沒有計提增值稅,然后打印對賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 同時做這兩筆嗎?
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2021-12-01
本月只有銷項沒有進項稅,怎么做結轉分錄呢,借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16
老師,稅控設備減免稅款,一般納稅人享受時做分錄:借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款),貸:管理費用,是吧,這個減免稅款的科目什么時間轉平呢,是次月交稅時做分錄: 借:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款), 貸:銀行存款, 這樣做嗎, 還是月末結轉未交增值稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-未交增值稅, 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應該在什么時間結轉呢
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2022-01-22
制造業(yè),已經(jīng)把貸:應交稅費-應交增值稅 轉入借:應交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單,怎么寫分錄
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2022-03-12
補交所得稅怎么寫分錄
1/400
2019-10-26
老師請幫看一下我的應交稅費科目明星帳,是都有問題,上面是負數(shù)?謝謝
1/250
2020-07-06
存在應交稅費一一留底稅款的科目嘛?
1/336
2020-02-14
下半年的利息還沒發(fā)放只是宣告是吧?那交易費用為啥是-15
1/583
2018-12-27
老師,應交稅費年末有余額,年初才交的稅,這個還要補個計提嗎?分錄怎么做我不會
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2021-03-29
交通運輸業(yè)的稅率多少?
2/663
2015-11-07
快賬里的加油費入什么科目,沒有交通費科目
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2020-01-10
老師,每個月都正常交稅,現(xiàn)在快帳里應交稅費欄有-72553的稅,老師能提示下可能的原因嗎?
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2018-10-17