
我10月份的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)時(shí)沒做加計(jì)抵減,我現(xiàn)在補(bǔ)10月份的計(jì)提分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額,貸方:寫什么?
答: 你10月沒有實(shí)際抵減增值稅的話,不用賬務(wù)處理的
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額,是計(jì)提的,借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金 未交增值稅,那我想問的是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額需要計(jì)提嗎?計(jì)提的分錄是?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要計(jì)提的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
吳老師你好,我們公司最近進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,計(jì)提分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 50 應(yīng)交稅費(fèi)多交增值稅 20貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 30這樣對(duì)嗎?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做會(huì)計(jì)分錄


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2020-01-03 15:54
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2020-01-03 16:14