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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-21 13:54

沒有欠繳的稅款

飛翔的蝶 追問

2020-09-21 13:55

我們是一般納稅人

飛翔的蝶 追問

2020-09-21 14:30

現(xiàn)在找不到這個(gè)數(shù),那要怎么處理呢

飛翔的蝶 追問

2020-09-21 14:39

申報(bào)表都是正確的,報(bào)的稅也是正確的

meizi老師 解答

2020-09-21 13:47

你好   貸方多了30多元。  你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。 這個(gè)貸方是正數(shù) 說明你們有應(yīng)交未交增值稅的。  你們實(shí)際有欠繳的稅費(fèi)嗎?

meizi老師 解答

2020-09-21 14:00

你好  沒有欠繳的  那你要檢查下是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅有差異金額。 金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)正確導(dǎo)致的

meizi老師 解答

2020-09-21 14:35

你好  你們之前沒有賬務(wù)處理 也沒有申報(bào)表嗎?

meizi老師 解答

2020-09-21 14:47

你好  那你們就是賬上錯(cuò)誤了 。 你就去對(duì)  比如8月 你申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅分別是多少 。你賬上做了多少。 這樣很容易對(duì)出來差異的。 怎么會(huì)查不到 。

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
上述分錄處理正確,屬于本月需要交增值稅
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具體問題是什么這里
2024-03-18 11:06:41
你好!可以的。可以這樣
2018-03-27 17:15:50
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