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請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現B公司將款以借款名義轉給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
上一年度做賬時,借款單直接做成 借:管理費用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現在才發(fā)現這個問題,應該怎么更正?
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2018-07-06
神華公司擬在廠區(qū)內建造一幢新廠房,有關資料如下: (1)2021年1月1日向銀行專門借款5000萬元,期限為3年,年利率為12%,每年1月1日付息。 (2)除專門借款外,公司只有一筆其他借款,為公司于2020年12月1日借入的長期借款6000萬元,期限為5年,年利率為8%,每年12月1日付息。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,廠房于2021年4月1日才開始動工興建,當日支付工程款2000萬元。工程建設期間的支出情況如下: 2021年6月1日:1000萬元;2021年7月1日:3000萬元; 2022年1月1日:1000萬元;2022年4月1日:500萬元; 2022年7月日:500萬元。 工程于2022年9月30日完工,達到預定可使用狀態(tài)。其中,由于施工質量問題工程于2021年9月1日~12月31日停工4個月。 (4)專門借款中未支出部分全部存入銀行,假定月利率為05%。假定全年按照360天計算,每月按照30天計算。 要求:1.請計算2021年利息資本化和費用化金額,并編制會計分錄. 2.請計算2022年利息資本化和費用化金額,
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2022-04-19
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據與銀行簽署的借款協議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關會計分錄。
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2021-12-11
老師:收到單位銀行存款利息應該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務費用做到貸方UFO報表取不到數。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
單位借個人資金用于經營的,付出的低于銀行利息的借款費用支出可以據實扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請問借了現金的差旅費,費用超過借支費,剩下的款可以用公司的基本戶報銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財務費用-利息收入 如果要把財務費用體現在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財務費用100 結轉時 借本年利潤 貸財務費用-100這樣嗎
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2019-04-30
庫存現金沒多少,那住宿費和差旅費我可以做成法人的其他應付款嗎?借:管理費用 貸其他應付款。。這個其他應付款是不是算法人墊支的借款費用?以后還是得還的對吧?
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2017-08-02
專用發(fā)票未認證會計分錄?借:原材料,借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅;貸:應付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應收款-待認證進項稅;貸:應付賬款,哪個對?
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2019-09-14
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應付賬款-中轉科目,付款時,借應付賬款-中轉科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現重復付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應付賬款-中轉科目過度?這樣記賬的依據是什么?
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2019-05-08
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
老師您好!請問在注會中,假如一般借款和專門借款在1月借入,2月份開始資本化,但是4月份的時候才開始占用一般借款,那么請問一般借款的應付利息總額是是從2月份開始算還是4月份呢?
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2019-05-18