
上一年度做賬時,借款單直接做成 借:管理費用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個問題,應(yīng)該怎么更正?
答: 你好,應(yīng)當借方是通過其他應(yīng)收款核算?
老師:臨時工工資退回后,銀行再次打款,后又因賬號問題被退回。臨時工資走的是費用(單位管理費。我的科目如下:借:單位管理費用 貸銀行存款 退回:借銀行存款 貸單位管理費用銀行又匯款:借單位管理 貸銀行存款退回:借銀行存款 貸單位管理這樣對不
答: 你好!對的。都是來回對沖就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
"“單位管理費用--福利費”收入是應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負)嗎?“單位管理費用--福利費”支出是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款嗎?"
答: 是的,你沒有理解錯?!皢挝还芾碣M用--福利費”收入應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。

