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18年時借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
初級會計(jì)實(shí)務(wù)中歸還短期借款業(yè)務(wù)試題
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2015-12-07
銀行給我們公司寄了長期借款的對賬單要求我們公司蓋章,但是對賬單上面的本金的金額比我們賬上的少,這樣是不是帳面上的金額要調(diào)整成和銀行對賬單一樣的金額呢
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2018-01-23
應(yīng)收利息是指企業(yè)按照合同約定應(yīng)支付的利息,包括預(yù)提短期借款利息、分期付息到期還本的長期借款、企業(yè)債券等應(yīng)支付的利息。( ?。? ?這道題為什么錯誤
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2020-03-19
計(jì)提本月短期借款利息2900元,長期借款利息9500元(其中: 應(yīng)計(jì)入在建工程3000元)
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2021-06-08
老師,公司向銀行短期借款,銀行回單用途標(biāo)明收回貸款本息263.5元,會計(jì)分錄怎么做呢?
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2021-07-08
接入3年期長期借款40萬,用于在建工程 工程期2年的會計(jì)分錄
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2015-10-15
1. 計(jì)算題 甲公司在自己廠區(qū)內(nèi)建造一條生產(chǎn)線,有關(guān)資料如下: (1)2×20 年 1 月 1 日向銀行專門借款 10 000 萬元,期限為 3 年,年利率為 6%,每年 1 月 1 日付息。 (2)除專門借款外,占用了兩筆一般借款,分別是:①2×19 年 12 月 1 日借入的長期借款 6 000萬元,期限為 3 年,年利率為 8%,每年 12 月 1 日付息,到期日為 2×22 年 11 月 30 日;②2×20 年 6 月 30 日借入的短期借款 12 000 萬元,期限為 12 個月,年利率為 6%,到期日為 2×21 年 6 月 30 日。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,該生產(chǎn)線直至 2×20 年 4 月 1 日才開始動工興建,工程建設(shè)期間的支出情況如下(單位:萬元): 日期 每期資產(chǎn)支出金額 2×20.4.1 4 000 2×20.6.1 2 000 2×20.7.1 8 800 2×20.12.31 2 000 2×21.4.1 7 000 2×21.7.1 6 000 2×20 年 9 月 1 日~2×20 年 12 月 3
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2021-09-29
公司與公司的短期借款需繳納印花稅嗎?
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2019-09-20
短期借款語與長期借款的利息都計(jì)入應(yīng)付利息嗎
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2019-07-02
老師,銀行的短期借款每年轉(zhuǎn)貸一次,每年都要繳納印花稅嗎?
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2020-03-24
老師,營運(yùn)資金=流動資產(chǎn)-流動負(fù)債,這個公式是對的吧?為什么答案要減去短期借款?
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2021-08-16
按月付息、按季付息、按年付息對短期借款利息和長期借款利息入賬時有什么影響?或者說他們在借方 貸方的會計(jì)科目有什么不同?
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2021-10-25
老師好!假如從銀行貸款50萬已到賬,每月利息1500元,每月還利息。這50萬是短期借款和長期借款,會計(jì)分錄分別要怎么寫?。?/span>
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2020-06-22
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時300萬元資本化,50萬元費(fèi)用化, 還是350萬元都資本化計(jì)入在建工程
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2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計(jì)提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計(jì)提,我的分錄是借:財務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
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2022-01-28
上月工裝專票到賬后,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 本月支付時 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 一部分費(fèi)用從工資里扣除 借應(yīng)付職工應(yīng)酬 貸應(yīng)收賬款 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi) 這個代墊的工裝費(fèi)后期如何做平?
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2022-05-11
收到農(nóng)機(jī)局轉(zhuǎn)來水費(fèi)600 財務(wù)會計(jì):借銀行存款貸其他應(yīng)付款 不做預(yù)算會計(jì) 支付農(nóng)機(jī)局水費(fèi)3000 財務(wù)會計(jì):借其他應(yīng)付款600貸銀行存款600,借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用2400貸零余額用款額度2400 預(yù)算會計(jì)怎么做呀?
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2021-10-22
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應(yīng)該是借:費(fèi)用成本類 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款/應(yīng)付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費(fèi)用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個人簽個借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務(wù)上需要做什么處理 沒有約定利息 一個月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08