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我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買(mǎi)社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買(mǎi)社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
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2019-10-09
付給商場(chǎng)的合同管理費(fèi)入哪個(gè)科目好呀?
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2021-09-03
管理費(fèi)用手工帳的工資 要預(yù)留幾張賬頁(yè)
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2017-07-07
老師,我想問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)到銀行卡里測(cè)試一下能不能用,需不需要寫(xiě)附言
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2020-04-26
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)要跟廣告公司開(kāi)具五萬(wàn)普票,請(qǐng)問(wèn),我公司公戶(hù)沒(méi)收到五萬(wàn)能開(kāi)發(fā)票么?
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2021-11-27
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買(mǎi)的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
你好,上個(gè)月工資計(jì)提少了,這個(gè)月補(bǔ)提是借管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
計(jì)提本月工資可以借:管理費(fèi)用---工資表上得實(shí)發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實(shí)發(fā)金額
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2017-11-26
老師請(qǐng)問(wèn):網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 以上對(duì)嗎?
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2016-10-14
老師 請(qǐng)問(wèn)下 什么情況下做應(yīng)付職工薪酬 什么情況下做管理費(fèi)用-工資 目前公司有個(gè)這兩種情況 員工這個(gè)月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個(gè)月工資 這個(gè)該怎么做
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2019-05-31
老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫(xiě),借銀行,貸管理費(fèi)用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
2/2009
2020-06-15
建筑行業(yè)成本核算方法名稱(chēng)是什么?
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2018-04-25
分配職工工資40700,其中制造01產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000,制造02產(chǎn)品工人工資16000,生產(chǎn)車(chē)間管路人員工資5700,廠部行政管理人員工資4000的分錄怎么寫(xiě)。
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2022-09-14
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒(méi)實(shí)現(xiàn)收入,年底利潤(rùn)達(dá)不到,工程材料無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
建筑勞務(wù)公司的殘保金按農(nóng)民工人數(shù)計(jì)提還是公司的管理人員之類(lèi)的計(jì)提
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2018-10-16
老師!建筑工地用的水準(zhǔn)儀應(yīng)該放在哪個(gè)科目下邊?成本還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
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2018-10-17
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi) 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100 ,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元 13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車(chē)間提20000元,廠管理部門(mén) 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4 無(wú)印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫(kù) 16.現(xiàn)全購(gòu)買(mǎi)公用二6000元行政部門(mén)使用。 17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。 18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
老師問(wèn)一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問(wèn)用那種做法???
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2024-10-12