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公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報稅
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2018-10-10
你好,上個月工資計提少了,這個月補(bǔ)提是借管理費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?
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2017-01-10
計提本月工資可以借:管理費用---工資表上得實發(fā)金額。貸:應(yīng)付職工薪酬--工資表上的實發(fā)金額
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2017-11-26
老師請問:網(wǎng)絡(luò)公司:施工(管理層)人員的工資 借:管理費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 施工(不是管理層)人員工工資 借:工程施工--合同成本--人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 以上對嗎?
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2016-10-14
老師 請問下 什么情況下做應(yīng)付職工薪酬 什么情況下做管理費用-工資 目前公司有個這兩種情況 員工這個月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個月工資 這個該怎么做
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2019-05-31
老師,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現(xiàn)在退回,完整分錄怎么寫,借銀行,貸管理費用嗎?那應(yīng)付職工薪酬沖嗎
2/2009
2020-06-15
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應(yīng)交稅費--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
建筑勞務(wù)公司的殘保金按農(nóng)民工人數(shù)計提還是公司的管理人員之類的計提
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2018-10-16
老師!建筑工地用的水準(zhǔn)儀應(yīng)該放在哪個科目下邊?成本還是管理費用-辦公費?
1/1695
2018-10-17
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒實現(xiàn)收入,年底利潤達(dá)不到,工程材料無法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
代理建筑行業(yè)外賬,一個月一般收取多少錢?
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2020-07-06
。我家有一個小超市,有個體工商戶營業(yè)執(zhí)照。另外有兩輛吊車。吊車在工地干活,他們需要銳票。用超市的個體工商管理證可以嗎
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2020-06-21
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫 16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結(jié)本年利潤。 18.計算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個項目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
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2019-05-08
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時,借:管理費用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個人,我該怎么做賬?
1/453
2019-06-04
實發(fā)工資計入應(yīng)付職工薪酬還是管理費用呢?
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2021-12-18
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