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如果有增值稅未交,是不是要做一個(gè)科目是 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅。。貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
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2019-01-22
之前會(huì)計(jì)做賬銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目下,所以期末留底在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方負(fù)數(shù),那我現(xiàn)在想把留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目下,但是我期初已經(jīng)錄過(guò)了已經(jīng)做了好幾個(gè)月稅了,這個(gè)該怎么調(diào)?
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2020-07-02
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預(yù)繳完怎么沖抵稅款?
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2017-12-14
銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅還剩應(yīng)交增值稅65727.82元應(yīng)交所得稅怎么算應(yīng)交印花稅怎么算
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2021-12-23
老師,我本月結(jié)轉(zhuǎn)在增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 如果8月份銷項(xiàng)稅很多需要交稅那我9月初做8月份的賬是不是寫這個(gè)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師是這樣的嘛?
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2023-08-08
22210103 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 這個(gè)后面還需要做分錄嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
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2020-10-21
老師,如果月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅有借方余額,那么要怎么做分錄,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)科目又是怎么做分錄的?
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2019-07-21
老師問(wèn)下 我單位年初 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)有借方余額20000元, 銷項(xiàng)貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進(jìn)項(xiàng)借方,銷項(xiàng)貸方 已交增值稅借方 全部轉(zhuǎn)到 未交增值稅科目么 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做
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2016-02-29
老師,我每個(gè)月末還要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅科目是嗎?
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2020-05-05
老師,我是小規(guī)模,嗯,對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,這個(gè)科目需要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?轉(zhuǎn)到未交增值稅這個(gè)科目嗎?
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2019-10-21
應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與已交稅款差2分錢怎么辦
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2019-03-07
你好。請(qǐng)問(wèn),應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)有那么多,每一個(gè)都要建立單獨(dú)的明細(xì)賬嗎?比如:未交增值稅,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等等
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2019-12-21
老師,租賃服務(wù)的增值稅該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金么?
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2020-03-25
老師您好,請(qǐng)問(wèn)12月末賬里計(jì)提的12月附加稅和個(gè)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅嗎,等到做1月份賬再支付,煩請(qǐng)看下我這樣做分錄對(duì)不對(duì)
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2022-01-17
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢?為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
應(yīng)交增值稅和未交增值稅記明細(xì)賬時(shí)要分開記嗎?
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2023-01-30
請(qǐng)問(wèn)老師,跨年(業(yè)務(wù)招待費(fèi))進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是這樣做分錄嗎? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
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2022-03-23
老師,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸銀行存款。這前一步是怎么做的?
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2020-03-15
老師,我們企業(yè)12月繳納了增值稅8000元,但是11月我沒有計(jì)提,12月實(shí)際繳納了我怎么入賬啊,是這樣么: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 就是我應(yīng)交增值稅這個(gè)會(huì)計(jì)科目要加一個(gè) 已交稅金的二級(jí)科目么?
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2020-12-16
目前做內(nèi)賬,外賬包給外面會(huì)計(jì)做。在做銷售憑證時(shí),關(guān)于需要貸應(yīng)交稅金嗎?
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2020-01-13