如果有增值稅未交,是不是要做一個科目是 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅。。貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
豆丁10207169
于2019-01-22 09:04 發(fā)布 ??609次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-01-22 09:08
你們是小規(guī)模的嗎
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你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,您看下這個內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
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郭老師 解答
2019-01-22 09:09