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老師,我得資產負責表那一欄得“應交稅費”有金額,但是所有得稅金都繳納了,這個怎么辦?
1/636
2019-06-04
應交稅費為負數該怎么調整
1/3840
2020-06-11
產生轉讓損失時為什么借應交稅費
1/745
2023-01-04
月末報表應交稅費貸方有余額是啥原因
1/888
2023-01-13
我們平時有預交所得稅,17年交了3000,但是現在匯算出來只需要交1000,多交的怎么辦呢?
1/609
2018-05-21
到月末結轉的時候我應該把應交稅費,結轉到那個科目里面,分錄怎么做的
5/1205
2022-01-05
老師,9月份我收到的進項專票要勾選抵扣,因為這個月應交稅費的金額40562.51元,抵扣的稅額52868.82元,比應交稅費的金額多,我這個勾選的時候,都勾選了還是可以勾選一部分下個月在勾選一部分。
5/1301
2021-10-15
我是小規(guī)模,我去開專票交的稅金怎么做賬呢?是不是:借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:現金/銀行存款嗎?
1/385
2019-07-30
老師,我問下一般小規(guī)模稅費應計入:應交稅費-應交增值稅,但是我這個回不起,他應交稅費下有三級科目,以前代賬公司走的應交稅金-應交增值稅-銷項稅額,我應該怎么計呢
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2021-02-18
增值稅里的應交稅費——應交增值稅——已交稅金如何使用,有人說是核算當月預繳稅款的,但是預繳的增值稅不是在應交稅費——預交增值稅里核算嗎
1/1113
2018-05-05
收到海關發(fā)票,增值稅和關稅之前就交了,我當時做法,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款那我后面收到發(fā)票了,進項增值稅怎么做
1/596
2018-12-20
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結轉呢?分錄如何做?謝謝老師
1/432
2018-12-17
老師你好! 繳納的增值稅還計提嗎?是不是直接做一步。借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
1/517
2019-09-09
繳納上個月的增值稅,銀行扣繳,分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 嗎
1/2571
2017-05-16
應交所得稅 未交增值稅 應交城建稅 應交教育費稅加 應交印花稅 用三欄還是多欄
1/595
2019-05-13
是不是原來計提存貨跌價準備的貨物銷售的時候,應交稅費-應交所得稅50也就銷了
1/1139
2017-11-22
老師,我們有一筆賬我不太懂什么意思,您解釋一下 結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) -2000 貸:應交稅費-未交增值稅 2000
4/390
2021-11-16
期初設置,應交稅費-應交增值稅自動算出來的,在做憑證的時候怎么做平?做憑證的時候,選擇哪個科目?沒有應交稅費-應交增值稅科目,我只好選擇未交增值稅但是不行哦,那我應該怎么做憑證?
1/934
2019-07-29
已經認證的專項發(fā)票,借應交稅費應交增值稅已認證貸記應交稅費應交增值稅銷項稅貸記應交稅費應交增值稅未交增值稅。這樣對嗎?老師?
2/621
2021-07-29
請問年底了,我賬上有一筆:做借應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸銀行存款。這個已交稅金怎么處理呢?這個分錄在實際交稅的分錄對嗎?
1/516
2022-01-07