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固定資產(chǎn)在上一年度所得稅匯算用了加速折舊,今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎
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2020-05-07
公司因所得稅問題, 購(gòu)進(jìn)汽車50萬(wàn)元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
公司準(zhǔn)備在2022年3月份開展一次針對(duì)中小型客戶的商品促銷活動(dòng)。在促銷活動(dòng)的酷釀階段,營(yíng)銷部經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查,以銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)力基數(shù)確定了三個(gè)促銷,方案一:折扣銷售,即將10000元的無(wú)線鼠標(biāo)以8000元的價(jià)格銷售。 方案二:贈(zèng)送商品,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo)同時(shí)再贈(zèng)送價(jià) 值2c00元的數(shù)碼嚴(yán)品 《數(shù)碼產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格1800元》,無(wú)線鼠標(biāo)和贈(zèng)送的數(shù)碼產(chǎn)品開在同一張發(fā)票上。 萬(wàn)案三:現(xiàn)金折扣,即銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),在收回發(fā)款的同時(shí)臺(tái)子品000元現(xiàn)金折扣。 公司總經(jīng)理對(duì)促銷活動(dòng)的涉稅問題不甚了解,于是讓財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)三個(gè)萬(wàn)聚的納稅和凈利潤(rùn)進(jìn)行測(cè)算,達(dá)擇最優(yōu)的促銷方案。 說明:1)每銷售10000元的無(wú)線鼠標(biāo),材料成本 《含稅,a1叉5公5無(wú),工成本2225元。制造費(fèi)用170元:發(fā)生可在企業(yè)所得稅稅前扣除的期問費(fèi)用為730元。 2)以上數(shù)據(jù)均含稅,增值稅稅率
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2023-06-11
老師小微企業(yè)一季度做一次帳主要針對(duì)報(bào)稅 工資大概要多少合適呀
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2016-11-14
你好,稅局查出去年有一份已抵扣失控發(fā)票,成本轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么錄??
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2018-10-18
利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用(由遞延所的稅沖回里的)在匯算清繳所得稅年度申報(bào)表(A類)體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
交易性金融資產(chǎn)升值1000,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250,第二年貶值400,轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)100,如果第三年處置資產(chǎn),遞延所得稅資產(chǎn)余額150怎么處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi) 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150, 還是 借:所得稅費(fèi)用 150 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 150
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2022-05-26
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中的管理費(fèi)用中沒有福利費(fèi)這一欄,要填在哪里呢?
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2020-04-13
老師好。企業(yè)所得稅年度申報(bào)。期間費(fèi)用明細(xì)表。各項(xiàng)稅費(fèi)。這欄應(yīng)該填哪些項(xiàng)目?印花稅,員工社保和公積金算嗎?
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2021-05-25
請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎?大類總額是一致的
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2024-04-09
公司現(xiàn)享受15%的高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,現(xiàn)準(zhǔn)備注銷,清算所得適用什么稅率?能否按優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅?
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2017-06-03
2017年忘記計(jì)提企業(yè)所得稅,在2018年1月計(jì)提 借所得稅費(fèi)用7020.72 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅7020.72 對(duì)嗎,如果不對(duì),應(yīng)該如何調(diào)整
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2018-12-11
外地項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅分錄是借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款 還要計(jì)提借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
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2024-01-10
假如年底利潤(rùn)總額是虧損,就不用交所得稅,但是有異地預(yù)繳的所得稅,問一下這個(gè)預(yù)繳所得稅下一年度還可以抵減嗎
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2018-01-07
2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時(shí)做錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)憑證做成 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅, 在2022年怎么修改
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2022-04-14
老師,我們公司開外經(jīng)證在外地預(yù)繳稅款時(shí)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,分錄還是做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅那嗎?
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2019-04-15
老師請(qǐng)問,計(jì)提個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí),計(jì)入哪個(gè)科目?。窟@樣對(duì)嗎!借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
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2017-10-17
取的經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人,如果有綜合所得,那每一年納稅年度應(yīng)納稅所得額可以減去費(fèi)用6萬(wàn),專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除?
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2020-06-25
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時(shí)候我沒有進(jìn)行調(diào)賬,季報(bào)上有顯示所得稅費(fèi)用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報(bào)是錯(cuò)的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費(fèi)用時(shí)候就是 應(yīng)交稅費(fèi) 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負(fù)債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01