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老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后,通過公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補(bǔ)充什么資料?
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2019-07-03
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒實(shí)現(xiàn)收入,年底利潤達(dá)不到,工程材料無法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
1、公司外請平面設(shè)計(jì)工資要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)嗎? 2、法人已連續(xù)兩個(gè)月進(jìn)行個(gè)稅0申報(bào),9月入職一人已申報(bào),10月法人個(gè)稅怎么處理? 設(shè)計(jì)工資3000;法人無工資
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2019-11-10
老師,政府撥款的不征稅收入,要求能提供政府撥款的文件、財(cái)政專戶撥款的銀行回單,相應(yīng)資金的使用專門管理辦法。 這個(gè)資金管理辦法指的是具體的文件嗎 資金管理辦法是單獨(dú)的文件嗎?我們沒有單獨(dú)的這么一個(gè)文件,有政府撥款文件、政府撥款回單
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2022-06-09
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請問是不是按圖片上面的調(diào)整???
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
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2019-10-09
根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄:(1)6月6日,某化妝品公司來工行分行申請辦理銀行本并交付現(xiàn)金1000元(2)同月8日,代理付款行建行收到本行開戶單位交來的本票,經(jīng)審核合格予以辦理(3)同月8日,工行分行收到建行分行票據(jù)交換提入的本票,經(jīng)核對進(jìn)行清算。
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2023-03-03
老師,我想問一下個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
付給商場的合同管理費(fèi)入哪個(gè)科目好呀?
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2021-09-03
請問,公司自建廠房項(xiàng)目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計(jì)入在建工程還是長期待攤后計(jì)入管理費(fèi)用或成本
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2024-08-23
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣
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2016-09-05
老師好,建筑公司,辦證代理咨詢服務(wù)費(fèi)直接入管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)可以么,不用放到工程成本里面
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2021-09-29
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
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2021-12-18