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老師目前我企業(yè)沒有人交個人所得稅,企業(yè)需要匯算清繳嗎
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2020-03-23
企業(yè)所得稅匯算清繳,如果是虧損企業(yè)可以不做納稅調(diào)整嗎?
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2018-05-04
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,19年六月份新開的企業(yè),企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表是不是不用填?
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2020-04-28
老師我們是去年四月成立的公司,去年一直在建設(shè),沒有開始經(jīng)營,沒有收入,去年我有10萬元記到了管理費用~業(yè)務(wù)招待費 ,。 我現(xiàn)在進行企業(yè)所得稅匯算清繳,對于這部分業(yè)務(wù)招待費需要怎么處理
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2022-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳中,納稅調(diào)整項目明細(xì)表中業(yè)務(wù)招待費的稅收金額應(yīng)如何統(tǒng)計
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2024-05-28
房地產(chǎn)公司企業(yè)所得稅匯算清繳時,屬于預(yù)售階段,預(yù)售收入可以作為廣告費,業(yè)務(wù)招待費的依據(jù)?
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2022-05-25
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時 建筑公司的投標(biāo)保函費,保險費應(yīng)填在期間費用的哪里
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2023-05-29
老師,您好,請問有一項檢測費,付款了我記賬了,但是2020年12月31號之前開不了普通發(fā)票了,2021年1月能開普通發(fā)票,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增嗎,2021年納稅調(diào)減嗎
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2020-12-25
企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增和調(diào)減能否在第四季度申報,我想在第四季度的時候就把業(yè)務(wù)招待費不能扣除的部分季度申報表直接利潤調(diào)整,報表不動,只動申報表,這樣子在第四季度就把稅款交完,然后匯算清繳的時候就不需要繳稅了只要申報就行了,這樣子操作行嗎?
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2021-12-27
老師,我想咨詢下,我們業(yè)務(wù)招待費為負(fù)數(shù),收入為正,企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整業(yè)務(wù)招待費呀。是不用調(diào)整,直接按0計算嗎
2/1612
2022-05-05
18,19年匯算清繳里有管理費用-研發(fā)費用,需加計扣除,稅務(wù)那邊打電話給我。我打算把管理費用-研發(fā)費用調(diào)到其他地方去,那樣就不用加計扣除了。怎么調(diào),小微企業(yè)。
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2020-04-15
去年的賬,匯算清繳已經(jīng)申報了,去年小微企業(yè)公司虧損,把誤記入管理費用的廠房租金調(diào)出到生產(chǎn)成本中去,需要做分錄嗎?那分錄該怎么做?
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2021-06-07
企業(yè)幫個人匯算清繳個人所得稅,只能下載個稅APP。按著各人的用戶名登錄,一個一個辦理匯算清繳?能不能用電腦登?
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2020-06-04
16年每個月的房租,是做的,借:管理費用-房租費,貸:其他應(yīng)付款??煽钍?017年3月份才付的,可到現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票。我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳,該怎么操作呢?如果現(xiàn)在調(diào)減費用,那么在以后收到發(fā)票有該怎么做呢?
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2017-05-08
例如 1.我們2016年度8月收到60萬的財政撥款我借:銀行存款 60 貸:遞延收益 60 2. 10月發(fā)生了30萬的費用 借:研發(fā)支出 30 貸:銀行存款 30 3.年底12月,我結(jié)轉(zhuǎn)了遞延收益和研發(fā)支出 (1) 借:管理費用-研發(fā)費用 30 貸研發(fā)支出 30 (2)借:遞延收益 30 貸:營業(yè)外收入-財政補貼 30 問題:1.請老師詳細(xì)解答一下8月、10月、12月分別應(yīng)該怎樣申報所得稅。 2.請老師詳細(xì)解答一下我在年度匯算清繳時應(yīng)該如何填報。謝謝
3/1003
2017-11-15
在所得稅匯算清繳時,比如說管理費用-業(yè)務(wù)招待費 調(diào)整了2萬,那在做賬時這兩萬分錄需要寫嗎?如果寫分錄怎么寫?
1/1014
2018-04-10
老師,年工資總額是55000元,然后計入管理費用——福利費的金額是63530元,填寫所得稅匯算清繳的時候,職工福利費支出的賬載金額,實際發(fā)生額和稅收金額分別應(yīng)該怎么填寫???
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2020-05-07
這個如果用借:管理費用11.3,貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 1.3庫存商品10.各個金額正確嗎?所得稅匯算清繳視同銷售如何調(diào)整?
5/756
2020-02-10
老師您好!去年的利潤表的管理費用和科目余額表不一致這么辦呢?主要是因為員工的生育保險發(fā)放沒有紅字沖抵管理費用,而是直接記在管理費用工資的貸方了?,F(xiàn)在需要報所得稅匯算清繳,根據(jù)科目余額表就和利潤表不一致了。請問有解決方法嗎?
1/1551
2019-05-23
請問老師,我單位是房地產(chǎn)開發(fā)公司,本年福利費30000元,其中計入管理費用20000元,計入開發(fā)成本-間接費用10000元,開發(fā)成本本年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本,沒有影響本年損益,那么本年所得稅匯算清繳時福利費按照20000調(diào)整?
1/593
2021-04-25
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