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評(píng)價(jià)咨詢發(fā)票,入賬時(shí)做了借:管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認(rèn)證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
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2018-08-14
小規(guī)模12月份支付下一年度整年房租,怎么做分錄?是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款嘛?還是借:待攤?
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2019-12-19
老師,你好,我們公司的銀行回單上有,電信費(fèi),老會(huì)計(jì)備注的是,借管理費(fèi)用,而新會(huì)計(jì)寫的是借 應(yīng)付賬款~電信公司,貸銀行,請(qǐng)問有什么不同,感覺都是一個(gè)概念哦
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2020-04-16
我公司剛成立的企業(yè),在開辦期購買了包裝袋,會(huì)計(jì)分錄可以 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,這樣寫可以嗎?
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2017-10-25
老師,有一個(gè)這樣的業(yè)務(wù),公司有一筆費(fèi)用,嗯2000元,嗯,但是支付了5000元,還有3000元的發(fā)票,要下個(gè)月才開,那我這筆分錄可以這樣做嗎?借管理費(fèi)用 預(yù)付賬款 貸…銀行存款
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2019-08-12
匯款因賬號(hào)有誤被退回,這種情況是支出時(shí) 借:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,被退回時(shí),借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用/應(yīng)付賬款,還是直接做一筆 借:銀行存款 貸:銀行存款,只是反應(yīng)一下銀行增減變動(dòng)就可以了呢,這兩種哪種才是正確的?哪種比較好?
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2019-08-19
老師 退款管理費(fèi)用 我之前做的是借管理費(fèi)用500 貸銀行存款500 收到退款250 那我是不是應(yīng)該做借銀行存款250 貸管理費(fèi)用-250 但是我的記賬軟件顯示借貸不平衡 這種情況 分錄應(yīng)該怎么做呢
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2020-12-08
繳納社保費(fèi)和公積金時(shí),只有銀行回單扣款金額,無社保和公積金的繳費(fèi)明細(xì),我做管理費(fèi)用和其它應(yīng)收款有沒有問題?
3/2010
2016-09-19
我想問下專利申請(qǐng)的時(shí)候繳費(fèi)借記管理費(fèi)用,貸記銀行存款, 收到證書的時(shí)候,借記無形資產(chǎn),貸記什么呀?
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2021-10-25
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯(cuò)賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時(shí)未計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
請(qǐng)問老師,收到保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時(shí)候是不是寫借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
大家好,有建筑行業(yè)的朋友嗎?咨詢一些問題,就是我們做了一個(gè)工程項(xiàng)目,現(xiàn)在我們撥付第一批工程款,之前幾個(gè)月沒有做工資表,現(xiàn)在要開票,然后工資表只能做一個(gè)月的嗎?不能補(bǔ)前幾個(gè)月的嗎?工資都要打每個(gè)工人銀行卡?不能直接打在每個(gè)班組的卡上嗎?工資一般是工程款的百分之多少,材料只能占百分之多少?
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2019-12-31
請(qǐng)問老師,我們公司是做電商的,電商部和運(yùn)營部的工資是做銷售費(fèi)用嗎?可以全部計(jì)管理費(fèi)用嗎?
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2019-04-15
老師您好,我想問下就是我們之前的會(huì)計(jì)做工資分錄的時(shí)候是這樣寫的借:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費(fèi)用了。
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2020-03-31
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個(gè)公司做變更,奇怪的是工會(huì)那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理???工會(huì)都要把我爸的低保取消了!
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2019-01-21
服務(wù)行業(yè),拉業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員的工資做管理費(fèi)用還是入成本呢?
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2018-02-10
企業(yè)行政管理部門的長病人員的工資到底該計(jì)入什么賬戶?
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2015-10-05
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個(gè)人做,我們只收管理費(fèi),然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們?cè)趺瓷陥?bào)稅?
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2019-10-15
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項(xiàng)未付,這個(gè)分錄怎么做
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2019-06-17