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老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對(duì)上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
個(gè)體戶,核定的應(yīng)納稅所得額。填增值稅申報(bào)表時(shí)第15行核定銷售額帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是15萬(wàn),第11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是我們實(shí)際開(kāi)票額140000元,請(qǐng)問(wèn)我需不需要把第11行的數(shù)據(jù)也改成15萬(wàn)呀
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2019-10-09
老師 金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 填增值稅申報(bào)表的時(shí)候填那一行
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2020-06-03
初次購(gòu)買(mǎi)稅控機(jī)發(fā)票不需要認(rèn)證嗎? 在填列增值稅納稅申報(bào)表是填寫(xiě)在哪一行?(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在做總賬的時(shí)候科目是借方還是貸方)
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2016-01-18
老師,請(qǐng)教增值稅申報(bào)附表4,報(bào)稅控機(jī)的金額,減免稅表還要報(bào)嗎?
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2019-10-29
老師,我最近看電子稅務(wù)局。好像增值稅申報(bào)表沒(méi)有附表1到4了。
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2019-04-04
公辦學(xué)校怎么填報(bào)企業(yè)所得稅表(季報(bào))和申報(bào)增值稅表,全填0嗎
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2021-10-10
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表中25行期初末繳稅額是什么意思
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2019-08-14
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)的增值稅時(shí),要填寫(xiě)附表一,附表三嗎?
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2023-03-07
無(wú)票收入是填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表表一里邊的未開(kāi)具發(fā)票那里嗎
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2019-01-13
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)在申報(bào)表的“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”填完后主表沒(méi)有顯示這個(gè)數(shù)據(jù),是不是還要填其它表?
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2019-12-05
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表附表減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅農(nóng)產(chǎn)品要按多少稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額
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2015-09-06
增值稅0申報(bào),我附列資料跟減免稅明細(xì)表,我都是什么都沒(méi)填直接提交,到申報(bào)表這里申報(bào)表就變成灰色了,提交不掉是怎么回事兒呀
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2021-07-13
老師,有沒(méi)有 增值稅退征退退通用申請(qǐng)表 模板下載? 還有填表說(shuō)明?
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2019-03-01
報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)比增值稅納稅申報(bào)表上多了一分錢(qián),有關(guān)系嗎?
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2018-07-09
請(qǐng)問(wèn)防偽稅控服務(wù)費(fèi)280,填到增值稅納稅申報(bào)表的主表哪個(gè)位置?
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2018-12-07
#提問(wèn)#請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,假如當(dāng)期出口貨物免抵退申報(bào)中有上年度紅字沖減業(yè)務(wù),且產(chǎn)生了相應(yīng)的負(fù)數(shù)征退率之差額,在填增值稅申報(bào)表二中“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”應(yīng)該不用填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧?與增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)有沒(méi)有什么關(guān)聯(lián)?
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2020-01-13
老師您好,公司銷售商品隨同附贈(zèng)的商品 (京東店鋪的無(wú)票收入), 借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:庫(kù)存商品-*** 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額 我在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)該填到哪一列呢,銷售額該怎么填寫(xiě)呢,謝謝您
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2018-10-19
小規(guī)模納稅人,6月份,開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,3%,不含稅金額-31592.23,稅額-947.77.同月,開(kāi)具正數(shù)發(fā)票,1%,不含稅金額10237.62,稅額102.38.填增值稅申報(bào)表,不含稅金額填-21354.61,自動(dòng)帶出,企業(yè)免稅額-640.64,保存顯示19,20欄應(yīng)小于等于免稅稅額*0.05,改為實(shí)際稅額-845.39,還是顯示錯(cuò)誤,這種情況應(yīng)該如何填表
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2020-07-04
老師幫我看下這個(gè)是18年9月增值稅納稅申報(bào)表里面的稅款計(jì)算和稅款繳納,其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個(gè)分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方:應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-(已交稅金)54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是?然后申報(bào)表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧?那么分錄應(yīng)該是在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65代表了就算下個(gè)月繳納這比稅款,到10月份繳納的時(shí)候沖到借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65貸:銀行
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2019-03-13