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第二題做分錄時,貸方應(yīng)付職工薪酬第二會計分錄需要按比例算,但借方的生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,銷售費用,在建工程,研發(fā)支出的數(shù)為什么也會發(fā)生變化?也是按比例計提了?
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2019-12-23
請問老師,比如說公司中秋節(jié)購月餅發(fā)放給職工的費用會計分錄:1、借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 2、借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 或:借:管理費用-福利費 貸:庫存現(xiàn)金 這種處理哪種恰當(dāng)?職工食堂發(fā)生的費用也這樣做嗎?
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2016-11-24
請問老師,關(guān)于為員工購買的中秋月餅禮盒費用及其運輸費用,怎么入賬合理?借:管理費用(禮盒費+運費)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利;另借:應(yīng)付職工薪酬-福利,貸:銀行存款?對嗎?
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2019-09-10
老師為什么一筆業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)要做兩個分錄呢。一個是費用報銷。借:應(yīng)付職工薪酬(福利費)。貸:制造費用。一個是其他應(yīng)付單。借:制造費用。貸:應(yīng)付職工薪酬(福利費)。這么做的目的是什么呢?
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2021-08-31
匯算清繳的期間費用明細(xì)表中-職工薪酬是包含應(yīng)發(fā)工資和公司承擔(dān)部分的社保和公積金么,按計提的借來填列?
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2018-04-13
工業(yè)真賬的第17筆業(yè)務(wù),應(yīng)付職工薪酬—住房公積金怎么沒分?jǐn)偟缴a(chǎn)成本,制造費用,銷售費用中呢?
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2022-02-08
為什么做付社保的賃證,繳納單位部分先要計提,借,管理費用\社保費,或銷售費用,生產(chǎn)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬\社保費,?
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2019-06-09
為什么做付社保的賃證,繳納單位部分先要計提,借,管理費用\社保費,或銷售費用,生產(chǎn)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬\社保費,?
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2019-06-09
管理費用里的應(yīng)付職工薪酬填在填期間費用里時會自動調(diào)增納稅調(diào)整增加額,應(yīng)怎樣處理
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2017-05-19
。出差房補和餐費補助,是入管理費用或者銷售費用的福利費嗎?要過“應(yīng)付職工薪酬-福利費”這個科目嗎?、還是直接入管理費用或者銷售費用的差旅費
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2018-12-07
給單位員工買藥費用,需要先做計提,借銷售費用 /管理費用 ~福利費 代應(yīng)付職工薪酬~福利費 買藥付款時在做 借應(yīng)付職工薪酬~福利費 代庫存現(xiàn)金 對嗎?
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2018-05-29
鄒老師 ,謝謝你的回答,借;制造費用 管理費用 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 這個會計分錄的附件是什么做?食堂購買油、米、菜的原始票據(jù)不能附在這個會計分錄的記帳憑證后?
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2016-08-09
這張憑證的會計分錄是不是錯的?計提的時候應(yīng)該是不涉及個稅的問題吧?應(yīng)付職工薪酬的金額是應(yīng)發(fā)工資的金額吧?正確的分錄是不是:借:管理費用-工資 -社保(單位負(fù)擔(dān)) -公積金(單位負(fù)擔(dān)) 銷售費用-工資 -社保(單位負(fù)擔(dān)) -公積金(單位負(fù)擔(dān))貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2017-09-22
教育經(jīng)費8%福利費14%每月必須計提嗎?可不可以直接走管理費用報銷,還是必須要過渡應(yīng)付職工薪酬,如果當(dāng)年用不完,那不有貨方余額嗎?
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2019-12-22
我們賣出去的家具是公司為客戶免費的售后維修,是不是借:銷售費用-售后維修服務(wù),貸應(yīng)付職工薪酬-工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:制造費用 然后付款是不是直接就可以 借:生產(chǎn)成本-直接人工 借:制造費用 貸銀行呢 我寫的對不對呢
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2018-04-25
第一個問題:給員工買的意外險怎么做會計分錄呢,寫應(yīng)付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費,還是應(yīng)付職工薪酬-職工保險呢 第二個問題:比如百事可樂,他的瓶子,采購包裝瓶子,怎么做會計分錄呢。銷售費用-包裝物 還是制造費用-周轉(zhuǎn)材料呢
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2021-05-18
12月銷售和營業(yè)費用計提1萬左右,但是12月的費用發(fā)票沒有了,拿2020年1月的發(fā)票沖19年計提的費用可以嗎?現(xiàn)在補救的方法是把計提的費用轉(zhuǎn)到計提成本(借:生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬),這樣就不用費用發(fā)票來沖了
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2020-01-16
請問老師,企如果我的應(yīng)付職工薪酬科目下的金額比管理費用和銷售費用下明細(xì)科目福利費中的合計金額要小(就是說有些福利費沒有走應(yīng)付職工薪酬科目直接計入費用),在匯算清繳時是否需要納稅調(diào)整?,
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2020-05-28
老師,在金馬商貿(mào)公司營業(yè)期支付社保費是分錄是 借:銷售費用 管理費用 其它應(yīng)收款 貸:銀行存款 為什么在弘智營業(yè)期支付社保費分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 其它應(yīng)付款 貸:銀行存款
1/782
2016-08-08
發(fā)放離職人員補償金,借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
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2017-01-12
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