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你好老師!我想問一下小規(guī)模旅行社如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的主表和附列資料。如果本季開票含稅收入1000,成本800,該如何填報(bào)呢?
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2019-10-10
老師您好我們這個(gè)月確認(rèn)出口技術(shù)服務(wù),申報(bào)增值稅時(shí),主表第第七行、附表一第17行自動(dòng)帶數(shù)據(jù),一般這情況應(yīng)該出現(xiàn)在那一行數(shù)據(jù)。
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2025-06-14
老師,如果小規(guī)模季度不超過30萬,比如實(shí)際增值稅320免了,填報(bào)附加稅申報(bào)表時(shí),城建,教育,地教的計(jì)稅依據(jù)寫0還是寫320?
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2019-10-21
老師,季度小規(guī)模銷售額99000,稅率開票1,990元,賬上也是990元1的稅率,但是申報(bào)出來的是3的稅率,在小微企業(yè)免稅額那欄,這個(gè)我還需要填減免表嗎?另外申報(bào)附加稅時(shí),申報(bào)表上一般增值稅那填0還是填990?
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2021-07-02
本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)0不等于增值稅及附加稅表,申報(bào)表中,23行本期應(yīng)納稅額減征額一般項(xiàng)目本月280元加即征即退項(xiàng)目,本月o之和
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2022-02-08
填增值稅銷項(xiàng)及附加稅申報(bào)表附列資料一,顯示“稅種類別為服務(wù),第一欄銷項(xiàng)稅額應(yīng)為0請(qǐng)檢查是否錄入一般計(jì)稅方法13%;的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票”是怎么回事呢?我們開的票是13%的貨物票
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2021-12-13
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
你好 老師,我是小規(guī)模企業(yè),二季度時(shí)把3%的稅率開錯(cuò)成5%,然后7月份的進(jìn)候把發(fā)票都紅沖了,但是增值稅納稅申報(bào)表里的5%負(fù)數(shù)導(dǎo)不了數(shù)所,然后手工輸又不行。
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2019-10-21
蘭卅3萬不到免稅的怎么填增值稅納稅申報(bào)表
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2015-12-10
剛剛發(fā)現(xiàn)我們公司2016年2月的增值稅納稅申報(bào)表弄錯(cuò)了,導(dǎo)致多交了增值稅,請(qǐng)問可以補(bǔ)救嗎?
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2017-02-28
老師,增值稅納稅申報(bào)表(二),我用紅色框出來的這三項(xiàng),分別在什么情況下填列?
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2019-06-15
老師:填增值稅納稅申報(bào)表出現(xiàn)提示校驗(yàn)未通過,哪個(gè)地方填不對(duì)呢?
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2016-11-08
老師好,請(qǐng)給我發(fā)一下增值稅納稅申報(bào)表,謝謝
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2019-09-01
老師,這個(gè)月沒有收入,增值稅納稅申報(bào)表中第25項(xiàng)體現(xiàn)上月稅額,這樣申報(bào)正確嗎
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2020-06-09
老師您好,就是 增值稅納稅申報(bào)表 不明白怎么填寫 可以問問您嗎?
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2019-10-08
當(dāng)月有一張沖紅發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表怎么填
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2019-06-03
老師,本月開了兩張發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模,納稅人適用陳列資料怎么填 ?
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2022-01-08
請(qǐng)問建筑業(yè)在外地預(yù)交稅款后,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)?
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2020-02-20
去年12月有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,今年報(bào)一月增值稅的時(shí)候,需不需要填在增值稅納稅申報(bào)表上?
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2019-02-19
老師,小規(guī)模納稅我季度不超過30萬,但本季度有稅控盤維護(hù)費(fèi)200元抵減增值稅,這200元減免應(yīng)填在季度增值稅納稅申報(bào)表的哪里?
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2020-07-02