
請問增值稅及附加稅申報表中:附加稅是按增值稅(銷項-進(jìn)項-加計抵減后的金額)計算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
#增值稅銷項稅額-進(jìn)項稅額=0,在進(jìn)行納稅申報時,城建稅等附加稅的申報表怎么填寫申報?#
答: 這個一般增值稅欄次填寫0 這個
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
填增值稅銷項及附加稅申報表附列資料一,顯示“稅種類別為服務(wù),第一欄銷項稅額應(yīng)為0請檢查是否錄入一般計稅方法13%;的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票”是怎么回事呢?我們開的票是13%的貨物票
答: 同學(xué)你好 貨物就是13% 你手動錄入試試

