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營改增以前建筑業(yè)找稅務(wù)局發(fā)票,需要繳納營業(yè)稅,附加稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅嗎
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2019-08-08
以前在民政局注冊(cè)的民辦非企業(yè)單位 去年6月營改增后轉(zhuǎn)到稅局的 工商年報(bào)怎么辦?號(hào)嗎不能用。
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2017-03-29
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售營改增前的老項(xiàng)目,取得的銷售額31992272.20元,價(jià)稅分離時(shí),31992272.20/1.05對(duì)嗎
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2017-06-22
我公司是一般納稅人,酒店的定額發(fā)票怎么做賬呢? 以前的話直接是 借:銷售費(fèi)用 貸:現(xiàn)金。然后5月營改增以后該怎么做呢?
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2016-06-09
個(gè)人,公司每月正常申報(bào)工資薪金。另外個(gè)人接了一個(gè)咨詢業(yè)務(wù),已經(jīng)去郵局代開了個(gè)人咨詢費(fèi)的發(fā)票,交了增值稅等,這個(gè)還要不要按勞務(wù)交20%的個(gè)人所得稅?
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2018-12-25
收的咨詢服務(wù)費(fèi),在報(bào)增值稅月報(bào)時(shí),是應(yīng)計(jì)入“貨物及勞務(wù)”還是“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”???
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2020-01-13
3.中級(jí)計(jì)實(shí)務(wù) 多選題 甲公司是一家商貿(mào)公司,屬增值稅一般納稅人,2×19年5月1日甲公司購入一棟辦公樓,買價(jià)為3 000萬元,增值稅為270萬元,房屋中介費(fèi)20萬元,假定不考慮咨詢費(fèi)的增值稅及其他相關(guān)稅費(fèi),則如下相關(guān)該固定資產(chǎn)的論斷中,正確的有(?。?。 A、辦公樓的入賬成本為3 000萬元 B、此辦公樓的進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)年可抵扣270萬元 C、此辦公樓如為自建,其工程物資的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣 D、此辦公樓如為自建,其工程領(lǐng)用產(chǎn)品時(shí)無需作視同銷售處理 解析下老師
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2021-03-23
老師,增值稅一般納稅人,獲得律師增值稅專用發(fā)票,咨詢費(fèi)金額1000(不含稅),可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?怎么算?
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2016-08-09
想咨詢一下 當(dāng)月已經(jīng)做了不開票收入申報(bào)增值稅了,次月又補(bǔ)開了發(fā)票,次月申報(bào)增值稅的時(shí)候如何處理?
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2022-11-25
老師,我們經(jīng)營范圍里有評(píng)價(jià)咨詢,建筑工程咨詢,可以開咨詢服務(wù)費(fèi)不
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2019-12-16
公司為建筑施工企業(yè),實(shí)行“營改增”之后,建筑施工企業(yè)銷售自建房屋是否應(yīng)當(dāng)繳納兩道增值稅?
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2017-06-06
透視表數(shù)據(jù)源是表格格式的,增加列后,透視表還是無法顯示新增字段,更改數(shù)據(jù)源后還是不行
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2020-01-10
用友T3庫存商品沒了數(shù)量核算,設(shè)了銷售成本自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),后來商品品種增加,增數(shù)量核算,提示修改會(huì)造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,不改,期末結(jié)轉(zhuǎn)提示庫存商品必須數(shù)量核算。該怎么處理??
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2018-06-15
老師,我這個(gè)附加稅申報(bào)表增值稅計(jì)稅依據(jù)數(shù)額怎么不是自動(dòng)等于增值稅申報(bào)表的數(shù)額,?沒有給我減退役軍人的優(yōu)惠,我手動(dòng)改的,申報(bào)時(shí)喊我填寫計(jì)稅依據(jù)修改原因
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2021-01-14
由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。除以(1?3%)乘以0.5%?
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2020-04-17
增值稅只填了開票數(shù),所得稅填了開票數(shù)和未開票數(shù),現(xiàn)在還可以改去年全年的增值稅報(bào)表嗎
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2020-04-22
工廠萊年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)1合設(shè)備,不含稅價(jià)80 000元,增值稅率13%,運(yùn)輸費(fèi)400元,包裝貨300元,所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,設(shè)各交付使用。 (2) 向大明工廠購進(jìn)甲村料1 500千克,單價(jià)30元,計(jì)45000元,增值稅5850元:乙材科2 000千克,單價(jià)15元,計(jì)30 000元,增值稅3900元,甲、己村料的運(yùn)雜貨7 000元,運(yùn)雜費(fèi)找重量進(jìn)行分推,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。
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2023-10-23
咨詢下,已做出口勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,因報(bào)關(guān)單金額填寫錯(cuò)誤,更改時(shí)間過長,如果這筆退稅不需要繼續(xù)退,應(yīng)該怎樣處理呢?謝謝老師指點(diǎn)迷津
1/288
2019-09-17
老師您好:咨詢個(gè)問題,我企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)報(bào)了,也扣費(fèi)了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收入少報(bào)了,需要再補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)能在國稅局網(wǎng)站改表嗎?
1/1009
2020-05-08
老師,有個(gè)棘手的問題想咨詢你:2018年所得稅多交了2500多元,稅務(wù)局那邊讓退稅或者改報(bào)表,退稅的話就查賬,你說咋調(diào)整,公司是一個(gè)車隊(duì)?
1/399
2020-12-01