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應(yīng)交所得稅=(收入–成本–費(fèi)用–稅金及附加)*稅率–項(xiàng)目所在地已繳納所得稅,思路正確嗎?
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2019-12-26
報(bào)稅系統(tǒng)只顯示了代開(kāi)專(zhuān)票的部分,在外地已交稅自己開(kāi)票的稅不顯示怎么辦啊
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2017-04-17
關(guān)于土地稅收的問(wèn)題。家里在農(nóng)村,我看已經(jīng)取消土地稅啦,但是還有人收?應(yīng)該交嗎?
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2015-12-07
你好,已繳款,發(fā)現(xiàn)個(gè)人所得稅交錯(cuò),也向稅務(wù)服務(wù)廳更正了2次,還是不對(duì),怎么處理
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2021-05-17
小規(guī)模一季度代開(kāi)專(zhuān)票五萬(wàn) 自開(kāi)普票3萬(wàn)。專(zhuān)票已經(jīng)交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎?還有附加稅這一塊怎么申報(bào)?相應(yīng)的還需要怎么交稅
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2018-12-27
老師,我們這邊專(zhuān)管員打電話(huà)說(shuō)今年交的稅已經(jīng)達(dá)到了,說(shuō)從10月份開(kāi)始我們就不用交稅了,留到明年開(kāi)始交,老師,我這個(gè)要怎么做呢?我們每個(gè)月還要開(kāi)票
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2019-10-08
小企業(yè)代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)17600分錄借 應(yīng)收賬款 17600 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17087.38 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 512.62請(qǐng)問(wèn)增值稅下二級(jí)科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2018-07-11
上季度開(kāi)錯(cuò)一張普票,這個(gè)月已經(jīng)申報(bào)交稅了,那么現(xiàn)在把開(kāi)錯(cuò)的一張紅字后,再重新開(kāi)一張藍(lán)字,請(qǐng)問(wèn)老師不需要交稅了吧?在下個(gè)季度申報(bào)怎么申報(bào)不交稅?
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2019-01-14
老師,本公司作為另外一家公司的股東,那家公司分紅給我們,我們用交企業(yè)所得稅嗎?還有其他稅費(fèi)嗎?另外一家公司已經(jīng)交過(guò)所得稅了,我們?cè)俳皇遣皇侵貜?fù)了?
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2022-01-15
老師 已知稅負(fù),銷(xiāo)金,然后進(jìn)稅=銷(xiāo)稅-(銷(xiāo)金*稅負(fù)),這樣沒(méi)問(wèn)題吧? 但是計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候,我的老大算出來(lái)和我不太一樣,我算的交兩萬(wàn),她算的交一萬(wàn),這是為什么呢?
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2020-09-26
小規(guī)模稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票,現(xiàn)場(chǎng)交了增值稅附加稅。 季度無(wú)其他收入增值稅了,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)表附加稅表需要單獨(dú)填寫(xiě)已交的附加稅啥的嗎嗎,還是直接0填寫(xiě)提交
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2020-04-23
應(yīng)交稅費(fèi)里面的二級(jí)科目里面不知道哪些才是需要相加的,銷(xiāo)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有已交稅金,進(jìn)項(xiàng)稅額,這些,我不知道加哪個(gè),才能算出納稅總額
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2020-06-19
4月未交增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)了,實(shí)際是1568.4.但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)賬套風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)提示有未結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅,這是之前做錯(cuò)了還是怎么回事,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字也不是4月未交啊,
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2020-06-16
以公司名義購(gòu)買(mǎi)一套公寓房產(chǎn),買(mǎi)的時(shí)候已經(jīng)交了契稅和印花稅,現(xiàn)在接到稅局說(shuō),還要交房產(chǎn)稅,但是卻沒(méi)給我說(shuō),怎么算,請(qǐng)教一下專(zhuān)業(yè)老師團(tuán),房產(chǎn)稅,怎么交?怎么算?一年交一次嗎?還是只交一次就可以了?
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2020-12-03
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),按銷(xiāo)項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))。。。。這筆分錄月末時(shí)可以不做嗎?購(gòu)入和銷(xiāo)售時(shí),做應(yīng)交稅費(fèi)時(shí),已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo))和 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))了。。。它們可以直接抵減么?
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2020-08-03
注銷(xiāo)公司的時(shí)候,如果有未開(kāi)的發(fā)票,但是客戶(hù)方已經(jīng)停業(yè),是不是也要交增值稅的
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2018-11-29
我們上個(gè)月底開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票被他們搞丟了,要怎么處理合適,我們上月已經(jīng)交稅
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2018-06-21
這道例題前面說(shuō)60件產(chǎn)品已轉(zhuǎn)讓發(fā)現(xiàn)有瑕疵,怎么后來(lái)又說(shuō)尚未交付呢,不矛盾嗎?
1/175
2021-04-22
一般納稅人餐飲業(yè),銷(xiāo)售已使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備,怎么交增值稅?稅率是多少?怎么開(kāi)票?
1/954
2020-07-27
這兩天已經(jīng)點(diǎn)了扣稅,但是扣稅沒(méi)有成功的怎么處理?現(xiàn)在是交不了稅也作廢不了
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2017-05-15