小企業(yè)代開專用發(fā)票,價稅合計17600分錄借 應(yīng)收賬款 17600 貸 主營業(yè)務(wù)收入 17087.38 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 512.62請問增值稅下二級科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷項稅額
關(guān)瑩瑩
于2018-07-11 22:42 發(fā)布 ??1055次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-07-11 22:44
這個計入銷項稅額,最終轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅,這個代開專票,在稅務(wù)代開時直接繳稅處理,不免稅,屬于預(yù)交的增值稅
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這個計入銷項稅額,最終轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅,這個代開專票,在稅務(wù)代開時直接繳稅處理,不免稅,屬于預(yù)交的增值稅
2018-07-11 22:44:51

我們是季報,計提4-6月增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,這樣子對嗎
2018-10-12 16:00:51

你好,貸:營業(yè)外收入---補貼收入
2020-04-13 15:33:35

你好
你這兩個分錄都是對的啊
2021-11-26 17:15:49

是實現(xiàn)收入,28000銀行收取,還有17600沒有收到嗎
2018-11-22 17:47:50
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