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送心意

林夕老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-22 22:07

你好:
共120件,已交付60件,還有60件沒有交付。(在前面鏈接題干信息中)11-2例題中。
這個(gè)題目老師見過。

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你好: 共120件,已交付60件,還有60件沒有交付。(在前面鏈接題干信息中)11-2例題中。 這個(gè)題目老師見過。
2021-04-22 22:07:20
同學(xué)你好,情形不一樣的,前面是辦理了抵押登記,后面是未辦理抵押登記。
2021-07-03 10:00:59
未分配利潤(rùn)指的是已經(jīng)形成了但是還沒有向股東分配的利潤(rùn)
2020-06-01 16:27:21
學(xué)員你好, 根據(jù)財(cái)稅〔2018〕32號(hào)《關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》, 納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照12%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 五一后納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托加工16%稅率(原是17%稅率)貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照12%的扣除率(原是13%扣除率)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 政策改了稅率。
2019-02-12 21:44:44
一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:   (一)購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購(gòu)買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。   購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無(wú)法退回的,購(gòu)買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。   銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。  ?。ǘ┲鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。   (三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。  ?。ㄋ模┘{稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。 開具折扣部分的金額。
2017-04-17 15:35:26
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