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老師,進(jìn)項大于銷項,按銷項稅金額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))。。。。這筆分錄月末時可以不做嗎?購入和銷售時,做應(yīng)交稅費時,已經(jīng)有應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)和 應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))了。。。它們可以直接抵減么?
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2020-08-03
小規(guī)模稅務(wù)代開專票,現(xiàn)場交了增值稅附加稅。 季度無其他收入增值稅了,請問季度申報表附加稅表需要單獨填寫已交的附加稅啥的嗎嗎,還是直接0填寫提交
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2020-04-23
小規(guī)模一季度代開專票五萬 自開普票3萬。專票已經(jīng)交了增值稅。交了增值稅的這一部分可以留抵嗎?還有附加稅這一塊怎么申報?相應(yīng)的還需要怎么交稅
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2018-12-27
老師,我們這邊專管員打電話說今年交的稅已經(jīng)達(dá)到了,說從10月份開始我們就不用交稅了,留到明年開始交,老師,我這個要怎么做呢?我們每個月還要開票
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2019-10-08
小企業(yè)代開專用發(fā)票,價稅合計17600分錄借 應(yīng)收賬款 17600 貸 主營業(yè)務(wù)收入 17087.38 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 512.62請問增值稅下二級科目是增值稅已交稅金還是增值稅銷項稅額
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2018-07-11
老師 已知稅負(fù),銷金,然后進(jìn)稅=銷稅-(銷金*稅負(fù)),這樣沒問題吧? 但是計算應(yīng)交增值稅的時候,我的老大算出來和我不太一樣,我算的交兩萬,她算的交一萬,這是為什么呢?
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2020-09-26
上季度開錯一張普票,這個月已經(jīng)申報交稅了,那么現(xiàn)在把開錯的一張紅字后,再重新開一張藍(lán)字,請問老師不需要交稅了吧?在下個季度申報怎么申報不交稅?
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2019-01-14
老師,本公司作為另外一家公司的股東,那家公司分紅給我們,我們用交企業(yè)所得稅嗎?還有其他稅費嗎?另外一家公司已經(jīng)交過所得稅了,我們再交是不是重復(fù)了?
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2022-01-15
4月未交增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)了,實際是1568.4.但是結(jié)轉(zhuǎn)時賬套風(fēng)險項提示有未結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅,這是之前做錯了還是怎么回事,這個結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字也不是4月未交啊,
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2020-06-16
應(yīng)交稅費里面的二級科目里面不知道哪些才是需要相加的,銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有已交稅金,進(jìn)項稅額,這些,我不知道加哪個,才能算出納稅總額
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2020-06-19
公司光有執(zhí)照,已經(jīng)開戶了,與國地稅報道,這種情況好注銷嗎?要交多少稅種?詳細(xì)些
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2018-03-08
18年12月的印花稅未計提,那現(xiàn)在做1月份賬的話,已交的印花稅應(yīng)該如何寫分錄?
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2019-02-16
老師問一下給我定制個學(xué)習(xí)方案,上次我已經(jīng)提交問題了,怎么還沒有給我方案呢?
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2016-10-11
老師,這個月工資已發(fā)放,但領(lǐng)導(dǎo)讓給部分員工補(bǔ)1000塊錢,我怎么走賬可以免交個稅
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2021-04-25
我是小規(guī)模納稅人,上月已開普通8萬多,這月去稅務(wù)開增值稅票3萬,要交多中稅
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2015-11-11
客戶9月收到我們票,說未抵扣,現(xiàn)在要退回我們,但我方已交完稅,請問要怎么處理
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2020-12-21
10月份的進(jìn)項已認(rèn)證抵扣,11月做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出并交納了增值稅,分錄怎么處理
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2019-11-29
公司營業(yè)兩年,賬上已經(jīng)在70萬的凈利潤了,怎樣處理這些凈利潤,才能少交些稅呢?
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2018-11-24
小微企業(yè)在稅局人代開的專票已交稅,本季度開票沒超過9萬怎么樣申報增值稅
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2018-07-08
你好.請問一下這邊勞務(wù)公司已報過個稅,憑外經(jīng)證預(yù)繳稅怎么還要交個人所得稅?
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2019-08-29
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