
18年12月的印花稅未計(jì)提,那現(xiàn)在做1月份賬的話,已交的印花稅應(yīng)該如何寫分錄?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅
18年12月的印花稅未計(jì)提,那現(xiàn)在做1月份賬的話,已交的印花稅應(yīng)該如何寫分錄?
答: 你好 根據(jù)重要性原則,可以直接列入當(dāng)期費(fèi)用中!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,18年6月份的印花稅沒有做計(jì)提,款已經(jīng)交了,那補(bǔ)計(jì)提如何做分錄?
答: 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
昨天交的合同印花稅是12月份的購(gòu)銷合同印花稅,但是12月未計(jì)提,可以在1月份的賬上交稅的同時(shí)計(jì)提嗎
老師你好!1月份交了12月份應(yīng)交增值稅和附加稅,印花稅,在12月份沒有做計(jì)題增值稅和附加,印花稅,現(xiàn)在需要做分錄,怎么寫啊


╭⊙ǒ⊙╮ 追問
2019-02-16 13:20
老江老師 解答
2019-02-16 13:22