
18年12月的印花稅未計提,那現(xiàn)在做1月份賬的話,已交的印花稅應(yīng)該如何寫分錄?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
18年12月的印花稅未計提,那現(xiàn)在做1月份賬的話,已交的印花稅應(yīng)該如何寫分錄?
答: 你好 根據(jù)重要性原則,可以直接列入當(dāng)期費用中!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,18年6月份的印花稅沒有做計提,款已經(jīng)交了,那補計提如何做分錄?
答: 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整


╭⊙ǒ⊙╮ 追問
2019-02-16 13:20
老江老師 解答
2019-02-16 13:22