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老師,請問一個員工應(yīng)付工資是1500元。社保加公積金500,稅后扣款100.實發(fā)工資是900。 計提的分錄: 借:管理費(fèi)用-工資 1500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 1500 因員工離職,不發(fā)他工資了。該怎么做?
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2020-03-05
裝飾公司可以這樣做人工成本嗎 ?公司只有幾個人,平時沒單子的情況下 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 有單子的情況下,這幾個人會有業(yè)務(wù)提成,以及設(shè)計提成 借:管理費(fèi)用 工程施工---人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 (把平時的基本工資計入管理費(fèi)用,有業(yè)務(wù)時超出部分記工程施工)
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2016-10-15
老師,我單位是每月10日扣社保,15日發(fā)工資,社保和工資都是扣上個月的,比如2月工資5000,社保-個人1000,單位-社保2000,個稅45,那我1月份計提,工資分錄是這樣的 借:管理費(fèi)用-工資 5000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000,計提社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000, 這個計提是不是對的
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2018-02-06
我想問一下,之前我做了一個分錄,就是公司買了服裝給員工然后我當(dāng)時做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸銀行存款 不過公司規(guī)定做滿6個月才能免費(fèi)送服裝費(fèi),但是員工沒有做滿6個月,然后我們又從工資里面扣了他的錢這個應(yīng)該再怎么做分錄呢
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2018-11-17
上月誤計分錄 借:管理費(fèi)用-通訊費(fèi)2401.28 貸:銀行存款2401.28 這個月發(fā)票到發(fā)現(xiàn)有增值稅可以抵扣,如何沖掉上月誤計入,實際通訊費(fèi)為2068.76元,增值稅進(jìn)項145.32,并得通過往來掛賬上去,怎么做正確分錄
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2017-01-06
公司員工自行交養(yǎng)老、醫(yī)療保險,公司每月報銷單位承擔(dān)部分。憑證后附一張:自已做的保險明細(xì)表。分錄這樣:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎?
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2017-11-01
老師,銀行開戶費(fèi)放到管理費(fèi)用里,可以不?
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2016-05-16
老師,當(dāng)時走的分錄是借管理費(fèi)用6300貸 應(yīng)付賬款2300,貸銀行存款4000.現(xiàn)在只付給他2000,那300不給他了,怎么處理
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2016-07-18
公司注冊地在湖北,但是辦公在四川,四川這邊租的房子產(chǎn)生的房租能直接借:管理費(fèi)用-房租 貸:銀行存款嗎
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2020-04-27
2018年簽署融資租賃合同,租賃期60個月,每3個月計算一次租金,即為每期。每期租金為3696元,共支付20期。當(dāng)時設(shè)備公允價值58000元,實際總價73920元,后來因為稅率降低,改為每期租金3600.42元,實際總計需支付72295.14元,截止2018年8月已經(jīng)支付3期3696元,2次3600.42元,2018年支付租賃費(fèi)收到房租費(fèi)發(fā)票時,每月做賬為:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在2019年11月份想重新更正,請問,怎么該怎么重新入賬并更正以前的錯賬,該怎么做分錄。
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2019-11-21
剛剛啟用財務(wù)軟件,財務(wù)軟件的期初數(shù)據(jù)如何填寫?現(xiàn)金,銀行存款,管理費(fèi)用等寫上學(xué)的科目匯總數(shù)可以嗎?
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2017-03-09
大家好,有個問題想咨詢一下,近期公司組織年會,通過銀行存款在京東上購買了不少東西,但不是一筆支付的,而是逐筆支付,大概用銀行付款10次左右,這10次我可以做一筆分錄嗎?借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)總數(shù) 貸銀行存款總數(shù),還是這10筆要一筆一筆做呢? 如果一起做的話,需要年會采購人員按照每一步銀行存款的劃出粘貼票據(jù)寫10份付款單嗎?還是貼在一起前面寫明即可呢?
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2019-12-18
我有點(diǎn)不明白比如我們要付一筆錢給一個電腦公司,是我們跟他購買碳粉和重裝系統(tǒng)的費(fèi)用, 分錄做 借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款 為什么不是借管理費(fèi)用,貸銀行存款呢?
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2019-12-05
老師們好,企業(yè)當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用沒有發(fā)票,但是已經(jīng)記賬為借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。后續(xù)如果這筆費(fèi)用有發(fā)票回來就夾雜當(dāng)月憑證下面是嗎?如果沒有發(fā)票回來匯算清繳就調(diào)增是嗎?
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2019-10-20
我們公司和另一家技術(shù)公司一起做一個工程,投標(biāo)公司用技術(shù)公司的名稱,我們公司出錢,平時的報銷我們公司支付,技術(shù)公司出技術(shù)。我們和技術(shù)公司按4:1出資。 員工報銷時 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 對于管理費(fèi)用這個,我還是有些疑問,因為是技術(shù)公司的員工拿發(fā)票,來我們公司報銷,這樣跨公司報銷可以嗎?
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2018-12-18
印花稅是不是可以不計提,在每月支付時做分錄:借:管理費(fèi)用--印花稅 貸:銀行存款 ??
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2018-09-10
老師,我們租車的發(fā)票,分路是不是借 預(yù)付賬款貸 銀行存款,每個月借 管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款
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2019-11-11
預(yù)付了季度的房租。借預(yù)付賬款,貸銀行存款,那在每個月的時候,我再次計提 借管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款 是嗎
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2018-12-10
老師,小規(guī)模如果收到普票,做賬時是不是不用體現(xiàn)進(jìn)項稅,直接借:管理費(fèi)用或者商品等 貸:銀行存款 但是銷項稅需要體現(xiàn)?
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2021-03-22
您好,公司買了輛車,現(xiàn)在是不是500萬以下可以一次性扣除,那我分錄可以這樣做嗎:借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個月:借管理費(fèi)用-折舊貸累計折舊,金額一次性扣除
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2020-01-16