
我們公司和另一家技術公司一起做一個工程,投標公司用技術公司的名稱,我們公司出錢,平時的報銷我們公司支付,技術公司出技術。我們和技術公司按4:1出資。員工報銷時借:管理費用貸:銀行存款或庫存現金對于管理費用這個,我還是有些疑問,因為是技術公司的員工拿發(fā)票,來我們公司報銷,這樣跨公司報銷可以嗎?
答: 您好 這樣不好,應該你們單位的員工報銷,而且發(fā)票開你們公司名稱,你們雙方合作有新的公司嗎
請問從銀行轉個人報銷款(無借支),第一種,記帳為:借:庫存現金貸:銀行存款,借:管理費用…貸:庫存現金,第二種或:借:管理費用 貸:銀行存款,兩種記帳方式都對嗎?代理記帳用的第一種,我認為第二種更準確。多謝!
答: 你好 1.? 權責發(fā)生制來做賬的話 第二種更準確的? ?如果是直接轉給個人的話? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
已經結賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現金,收到退款為銀行存款
答: 你好,上月管理費用退回這樣做分錄 借;銀行存款,貸;管理費用
#提問#+我想請問下:我平時做社保是,借:管理費用-社保費,貸 銀行存款,也沒有說計提啥的,然后發(fā)工資,借 應發(fā)工資,貸 庫存現金 貸 管理費用-社保費(員工部分)
我想請問下:我平時做社保是,借:管理費用-社保費,貸 銀行存款,也沒有說計提啥的,然后發(fā)工資,借 應發(fā)工資,貸 庫存現金 貸 管理費用-社保費(員工部分),這樣的操作是正確的嗎?
2017年會計做了一筆分錄,借:管理費用 貸:庫存現金 實際上這筆費用是用銀行存款支付的,現在銀行存款對不上,現在要怎么調整?

