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老師建筑公司的稅金與管理費怎么做賬?
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2016-12-20
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應付職工福利~應付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
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2020-03-31
如果一個商品進價是10000,賣價是11000 按照10%扣管理費,用成本算管理費,那么不就沒提成了
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2017-04-12
老師你好,請問經營范圍是工程管理服務,家用電器調試,安裝,維修,建筑物采暖系統(tǒng),安裝服務等,這是屬于哪個行業(yè)呀?在稅務上
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2020-04-29
老師 請問 平時維修個線路,修個門什么的 請的個別人 就造的臨時工資 幾百元就做的管理費用-應付職工薪酬 在稅法上 這樣符合要求嗎?現在不是都在喊做什么工資薪金對比表 申報的稅的工資總額比實際我們支付的工資總額要大些 是因為常有這些零星工資在 這樣的符合稅法規(guī)定嗎?
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2015-11-03
應付職工薪酬是按應發(fā)工資計提的,借管理費用貸應付職工薪酬,包含了公司要承擔的社保和員工承擔社保一起?
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2019-02-13
舉例:12月應發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現算多了200元,也沒上退回去,在1月扣除兩百。計提12月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應付職工薪酬20000
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2022-02-19
2019年12月份:管理部門2個員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天,(屬于累計帶薪缺勤),預計2020年享受該累計帶薪缺勤。 2019年12月31需要做賬如下, 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬 800 問題一:這筆費用計入了2019年可以理解,那2019年公司正常計提12月份的工資怎么記賬呢? 假設這個公司只有2個員工,月工資每人4000,不存在"累計帶薪缺勤”的話,計提12月工資如下: 借:管理費用 8000 貸:應付職工薪酬 8000 可是當存在前面說的"累計帶薪缺勤"的話,計提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計帶薪缺勤)對嗎老師? 借:管理費用7200 貸:應付職工薪酬-工資 7200 在12月31號再另做一筆 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬-帶薪缺勤 800 問題二:這個累計帶薪缺勤(金額800),實際是2019年不扣這800,2020年也不多發(fā)800?還是說2019年扣掉800只給員工發(fā)了7200
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2022-02-18
在發(fā)工資的時候,假如有扣掉請假的款,那計提是借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-工資這里是應該填應發(fā)數還是扣掉請假的數呢?
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2018-07-20
老師,請問一個員工應付工資是1500元。社保加公積金500,稅后扣款100.實發(fā)工資是900。 計提的分錄: 借:管理費用-工資 1500 貸:應付職工薪酬-工資 1500 因員工離職,不發(fā)他工資了。該怎么做?
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2020-03-05
裝飾公司可以這樣做人工成本嗎 ?公司只有幾個人,平時沒單子的情況下 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 有單子的情況下,這幾個人會有業(yè)務提成,以及設計提成 借:管理費用 工程施工---人工費 貸:應付職工薪酬 (把平時的基本工資計入管理費用,有業(yè)務時超出部分記工程施工)
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2016-10-15
老師,我單位是每月10日扣社保,15日發(fā)工資,社保和工資都是扣上個月的,比如2月工資5000,社保-個人1000,單位-社保2000,個稅45,那我1月份計提,工資分錄是這樣的 借:管理費用-工資 5000,貸:應付職工薪酬-工資5000,計提社保 借:管理費用-社保費2000 貸:應付職工薪酬-社保2000, 這個計提是不是對的
1/1525
2018-02-06
我是建筑工程公司 在用用友軟件是要選企業(yè)類型(商業(yè) 工業(yè)) 還有行業(yè)性質我該怎么選
1/1881
2020-12-25
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結算但是款項未付,這個分錄怎么做
1/915
2019-06-17
請問個體工商戶的一般納稅人,會計賬務處理時,銀行往來業(yè)務要進行會計賬務處理嗎?
1/746
2020-11-16
老師,企業(yè)在工商局變更法人之后,先變更銀行信息還是先變更稅務局的?
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2023-01-06
我公司是剛成立的農機制造有限公?,F在正在建辦公樓、廠房等,屬于是籌建期間.。2017年末公司收到銀行存款賬戶結息788元,我是應該計入營業(yè)外收入?還是直接沖減管理費--開辦費?
1/825
2018-01-21
我想問一下,之前我做了一個分錄,就是公司買了服裝給員工然后我當時做的分錄是借:管理費用,貸銀行存款 不過公司規(guī)定做滿6個月才能免費送服裝費,但是員工沒有做滿6個月,然后我們又從工資里面扣了他的錢這個應該再怎么做分錄呢
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2018-11-17
上月誤計分錄 借:管理費用-通訊費2401.28 貸:銀行存款2401.28 這個月發(fā)票到發(fā)現有增值稅可以抵扣,如何沖掉上月誤計入,實際通訊費為2068.76元,增值稅進項145.32,并得通過往來掛賬上去,怎么做正確分錄
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2017-01-06
公司員工自行交養(yǎng)老、醫(yī)療保險,公司每月報銷單位承擔部分。憑證后附一張:自已做的保險明細表。分錄這樣:借:管理費用-社保費 貸:銀行存款 對嗎?
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2017-11-01