国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

業(yè)務(wù):上個月工資發(fā)放時,要沖平計提的,但是做反了,寫借:管理費用-工資 4700,貸:應付工資 4700.正確的我應該是在前面加\"-\"這個符號,我這個發(fā)現(xiàn)錯了,如何更正
1/776
2018-08-07
公司現(xiàn)在有4個人,工資處理要怎么做?其中有一個員工工資已經(jīng)預提了,之前財務(wù)做的管理費用―員工工資。公司也沒有明確規(guī)定什么時候發(fā)工資,一般是需要的時候才發(fā),老板工資一般都沒法,后期需要然后做帳?
1/872
2017-09-24
公司成立后收入一直比較少,管理費用一直都有,現(xiàn)在賬上基本沒有錢,但是要發(fā)工資繳納社保,老板直接把錢打到公司可以嗎,如何做賬掛往來嗎
1/756
2018-12-06
老師,公司請人挖管線的溝,用料有水泥,沙子,火磚,還有人工費,進什么費用合適呀??修理還是管理費用其它
1/709
2019-08-26
去年12月工資沒有計提,可以在今年1月計提管理費用然后再發(fā)放嗎?
1/1517
2022-03-01
老師 有個人的工資前面少算兩天,他上個月就不在公司拿工資, 我可以把這兩天放在這個月嗎 還是記到管理費用 離職補償金
2/749
2020-04-12
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付給城市管理執(zhí)法局的生態(tài)環(huán)境罰沒收入及建筑垃圾處置費計入什么會計科目呢?
1/2823
2019-12-12
農(nóng)商銀行付款,對方的開戶行找不到相應建行的名稱,只能找到屬于建行的銀行,這樣付款對嗎
1/4116
2019-11-13
建筑行業(yè),掛靠方以我方被掛靠放名義開一般戶,如果一般戶不交由掛靠方管理,開一般戶的意義何在?還有就是我方管理一般戶,賬戶里面的資金不是我方的,我方要如何管理?
1/1158
2018-04-11
建筑行業(yè)的人工費,比如個人月工資超5000元要如何合理發(fā)放?如何記賬?
2/1246
2016-04-26
公司在籌建期間做環(huán)評的費用都是分好幾次打的又沒有發(fā)票借管理費用_開辦費-暫估入賬貸管理費用等票回來了在沖暫估入賬行嗎
2/716
2019-03-02
學員:我家是銷售豬肉的,下面的經(jīng)銷商需要分攤商場的電費 還要給商場管理費 這個費用的分錄 請指教 老師:在會計處理上,當經(jīng)銷商需要承擔商場的電費和管理費時,可以按照以下步驟進行會計分錄: ### 1. 記錄電費支出 假設(shè)本月的電費為X元。 - **借方**:營業(yè)費用 - 電費賬戶 X元 - **貸方**:銀行存款或應付賬款賬戶 X元 ### 2. 記錄管理費支出 假設(shè)本月的管理費為Y元。 - **借方**:營業(yè)費用 - 管理費賬戶 Y元 - **貸方**:銀行存款或應付賬款賬戶 Y元 ### 3. 分攤費用至銷售 - 假設(shè)經(jīng)銷商通過銷售豬肉獲得的收入為Z元,其中部分收入需要用來分攤上述費用。 #### 分攤電費至銷售額 - **計算電費分攤比例**:電費分攤比例 = X / Z - **分攤電費**:分攤電費 = 銷售額 * 電費分攤比例 - **借方**:存貨成本或商品成本賬戶(如果將費用視為增加成本) 分攤電費金額 - **貸方**:營業(yè)費用 - 電費賬戶 分攤電費金額 #### 分攤管理費至銷售額 - **計算管理費分攤比例**:管理費分攤比例 = Y / Z - **分攤管理費
1/201
2024-08-08
老師,平時交公積金,借:管理費用和其它應交款,貸銀行存款,可是上月公積金銀行忘交了,員工工資已發(fā),借:應付工資,貸其它應交款--公積金等等,那上月公積金這塊如何記帳?貸應付帳款?還是其它應付款或者別的?
4/462
2015-11-06
老師您好 假如實收資本50萬 那個印花稅這樣寫對嗎借 管理費用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
2/278
2019-07-01
如果購了 印花稅可不可以直接這樣做分錄 1、借:管理費用-稅金-印花稅 貸:銀行存款
1/410
2016-08-29
幫忙看一下會計分錄給正確本月有一筆款已付,發(fā)票未到借:預付賬款42500貸銀行存款42500,房租攤銷:借:管理費用20000貸:預付賬款20000
1/157
2021-01-29
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應該是: 借:管理費用 1212 貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712 結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了 請問12月份我改怎么調(diào)回來?。?/span>
1/316
2019-12-03
老師我想問,因為公司賬上缺305才夠付一筆費用,現(xiàn)在老板自己給這個賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費用。1、銀行存款:借305 貸:應付票據(jù)305 2、借:管理費用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
2/516
2016-01-07
請問老師因為我們公司項目比較多,為了方便查詢哪個項目的費用多少,我想做分錄時先設(shè)置,借:XXX項目——管理費用—辦公費 貸:銀行存款,這樣設(shè)置科目可以嗎?因為我們公司項目很多,如果把項目放在三級科目就要點很多項才搜索出來而且要另外合計才能出總的費用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
1/460
2016-08-05
本來4月支付當月社保是, 借:管理費用(單位)96.21 其他應收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
8/425
2020-07-08