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老師好,增值稅申報表中的上期留抵稅額 是體現在 應交稅費-未交增值稅的 借方嗎?謝謝
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2021-10-21
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如果有前期多繳的企業(yè)所得稅可以退回,如何將退稅改為留抵?
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2021-05-18
我們家這個月有出口退稅 一部分是是進項留底的一部分是免抵的 分錄應該怎么寫啊
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2017-04-27
老師 收到的專票要交給 代理記賬公司 公司留底的話要復印哪一聯(lián) 記賬聯(lián)還是抵扣聯(lián)
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2020-04-22
老師,應交增值稅一直是貸方余額掛了1萬,電子稅局里面有留抵,這是什么情況 怎么做
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2023-01-06
請問,進項稅上期認證多了,這期有預繳,還有留抵,應交稅費為負數,校驗不能通過,怎么辦
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2019-04-18
前期多交的稅現在去辦理退稅或者留著后期抵扣需要辦什么手續(xù)?需要準備哪些資料?
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2019-07-04
上期結存可用于扣除的留抵退稅額1213.08元, 這個是什么意思,在計算附加稅時需要扣除嗎
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2023-04-09
請問年底有留抵進項稅, 填在資產負債表中“流動負債-應交稅費”還是“其他流動資產”?謝謝
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2018-02-06
請問金稅盤的費用我暫時不抵減,因為新企業(yè)沒有進銷項,會計科目是用應交稅費-增值稅(進項稅)還是應交稅費-增值稅留抵稅額?
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2019-05-07
費用當月入賬,稅額留到下期認證抵扣。可以嗎,做分錄有什么要求嗎,如何做,通常會做,借,應交稅金~進項,這回沒認證抵扣如何做
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2018-06-29
我公司購買了一臺設備金額為300萬,進項稅額有34萬多,而我公司每個月的銷項稅額只有1萬元,進項稅留抵可以一直抵扣嗎?
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2019-05-31
老師,您好,請問建筑施工的公司一般計稅方式的工程對應的成本票進項稅抵扣完,增值稅比預繳的稅還少,是否要退稅,還是留抵?
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2021-12-28
請問老師,單位2019年11?收到4-10?增量留底,按照60%*進項稅額構成比例。我的加計抵抵減,是否應該在11月調減?如果調減怎么計算
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2020-05-01
我想咨詢一下 上個月留抵了 這個月我怎么計算能開多少銷項票 首先,你需要明確上個月的留抵稅額是多少。 然后,你需要知道你的產品或服務的稅率是多少。 接下來,你可以用以下公式來計算這個月你可以開多少銷項票: 銷項票金額 = 留抵稅額 / 稅率 例如,如果你的留抵稅額是10000元,稅率是16%,那么你這個月可以開62500元的銷項票。 請注意,這只是一個簡單的計算方法,實際情況可能會受到其他因素的影響,例如你的銷售額、成本等。 那如果這個月還要交稅呢
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2023-08-25
老師好!我是新手會計,請問一般納稅人企業(yè),之前每月都有留抵稅款(進項大于銷項),公司處在虧損狀態(tài),財務報表上應交稅金為負數(金額大概1萬多,實際留底稅金大概3000多元),之前一直沒計提過增值稅,每月都是在留抵,我打算2019.12月把這個問題調整好,怎么進行帳務調整?謝謝老師
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2020-01-06
老師您好,我單位3月底進項稅余額7957.04元,4月分進項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應繳稅金),所以進項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢?
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2019-06-06
4月進項稅10215.93(未抵扣,留底金額)4月沒有銷售,5月進項5591.15(未認證)5月銷項稅6615.05,銷項稅額可以直接抵扣嗎?會計分錄怎么做呢?
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2021-06-16
如果出口的進項是16%稅率,出口退稅率是15%,那是不是只退15%的呢?出口是必須要去退稅的嗎?可以全部留抵到后面抵扣內銷嗎?
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2019-01-23
我有100的增值稅需要交,還有600的留底,簡易征收不能抵扣,今天才知道,我這100是簡易征收的增值稅,不能抵扣,所以如何做分錄
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2020-10-21