
請(qǐng)問(wèn)金稅盤的費(fèi)用我暫時(shí)不抵減,因?yàn)樾缕髽I(yè)沒(méi)有進(jìn)銷項(xiàng),會(huì)計(jì)科目是用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額?
答: 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金做這一個(gè)就可以,需要抵扣的當(dāng)月做抵扣分錄
請(qǐng)問(wèn)用進(jìn)項(xiàng)留抵的稅額抵減增值稅欠稅處理為什么是沖減進(jìn)項(xiàng)稅 沖減未交增值稅 能詳細(xì)講講嗎?它的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 紅字
答: 看看這里 http://www.360doc.cn/article/5311773_203158443.html
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問(wèn):一般人做賬時(shí)有銷項(xiàng)稅額是計(jì)入:應(yīng)交稅金-增值稅(銷項(xiàng)稅)835.97,進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅金-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)479.79,稅控盤費(fèi)用280計(jì)入什么明細(xì)科目? 因?yàn)檫@280抵減稅額了,所以最后交稅只交了76.48元,這76.48元計(jì)入什么明細(xì)科目
答: 您好,稅控盤費(fèi)用280計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)明細(xì)科目,這76.48元計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅明細(xì)科目。

