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制造業(yè):法人是公司的總經(jīng)理,也是生產(chǎn)部的總經(jīng)理,公司的董事長(zhǎng)是另一個(gè)股東,想問(wèn)下,法人的工資可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎,還是必須管理費(fèi)用?
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2023-10-19
老師月底增值稅把稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,無(wú)法認(rèn)證,把它當(dāng)普通發(fā)票做賬,是不是可以做在管理費(fèi)用里面? 老師,怎么轉(zhuǎn)出?現(xiàn)在是借管理費(fèi)用,貸銀行存款
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2016-09-30
老師,請(qǐng)問(wèn)我們羽毛球館為客戶開(kāi)了張金額為3883.5元,稅額為116.5元的增值稅票,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
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2016-08-31
建筑行業(yè)發(fā)出材料,用什么計(jì)算方法
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2018-04-26
建筑行業(yè)增值稅的計(jì)算方法是什么?
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2023-02-27
老師我們給銀行給個(gè)人匯款,用途寫(xiě)的施工承包款,這個(gè)怎么做分錄 我們不屬于建筑企業(yè),屬于商務(wù)代理代辦服務(wù),工程承包款用于蓋房子
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2023-07-04
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無(wú)法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時(shí)點(diǎn)是好久呢
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2022-10-29
籌建期,a員工報(bào)銷(xiāo)汽油充值費(fèi),借預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月,b員工司機(jī)提交行車(chē)記錄表。會(huì)計(jì)直接根據(jù)行車(chē)記錄表將該筆費(fèi)用直接入賬,借管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),貸預(yù)付賬款,這樣操作可以嗎
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2019-03-14
老師,我們公司是一般納稅人工業(yè)企業(yè),擴(kuò)建辦公樓廠房,發(fā)生的工程預(yù)算費(fèi)放在什么科目合適?"在建工程"還是"管理費(fèi)用"呢
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2021-11-15
老師,我想咨詢下,個(gè)體工商戶必須開(kāi)對(duì)公賬戶嗎?我們公司與個(gè)人工商戶有業(yè)務(wù)往來(lái),他們都用個(gè)人私戶給我們公司對(duì)公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說(shuō)要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個(gè)怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)影視傳媒行業(yè)可以辦理個(gè)體工商戶嗎?
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2021-08-12
老師,我在填工商年報(bào)時(shí)本年職工薪酬應(yīng)該填的是應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)還是管理費(fèi)用的職工薪酬數(shù)據(jù)
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2020-04-26
老師,平時(shí)交公積金,借:管理費(fèi)用和其它應(yīng)交款,貸銀行存款,可是上月公積金銀行忘交了,員工工資已發(fā),借:應(yīng)付工資,貸其它應(yīng)交款--公積金等等,那上月公積金這塊如何記帳?貸應(yīng)付帳款?還是其它應(yīng)付款或者別的?
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2015-11-06
老師您好 假如實(shí)收資本50萬(wàn) 那個(gè)印花稅這樣寫(xiě)對(duì)嗎借 管理費(fèi)用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對(duì)嗎
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2019-07-01
如果購(gòu)了 印花稅可不可以直接這樣做分錄 1、借:管理費(fèi)用-稅金-印花稅 貸:銀行存款
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2016-08-29
幫忙看一下會(huì)計(jì)分錄給正確本月有一筆款已付,發(fā)票未到借:預(yù)付賬款42500貸銀行存款42500,房租攤銷(xiāo):借:管理費(fèi)用20000貸:預(yù)付賬款20000
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2021-01-29
11月份有一份記賬憑證錄錯(cuò)了,應(yīng)該是: 借:管理費(fèi)用 1212 貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712 結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了 請(qǐng)問(wèn)12月份我改怎么調(diào)回來(lái)???
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2019-12-03
老師我想問(wèn),因?yàn)楣举~上缺305才夠付一筆費(fèi)用,現(xiàn)在老板自己給這個(gè)賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費(fèi)用。1、銀行存款:借305 貸:應(yīng)付票據(jù)305 2、借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款500 這樣處理對(duì)嗎?
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2016-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師因?yàn)槲覀児卷?xiàng)目比較多,為了方便查詢哪個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用多少,我想做分錄時(shí)先設(shè)置,借:XXX項(xiàng)目——管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款,這樣設(shè)置科目可以嗎?因?yàn)槲覀児卷?xiàng)目很多,如果把項(xiàng)目放在三級(jí)科目就要點(diǎn)很多項(xiàng)才搜索出來(lái)而且要另外合計(jì)才能出總的費(fèi)用不方便,請(qǐng)問(wèn)老師我能這樣做分錄嗎?
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2016-08-05
本來(lái)4月支付當(dāng)月社保是, 借:管理費(fèi)用(單位)96.21 其他應(yīng)收 320.30(個(gè)人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請(qǐng)問(wèn)4月社保怎么處理?
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2020-07-08